财务报销制度及报销流程-最终版 .pdfVIP

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财务报销制度及报销流程

1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思

想,合理控制费用支出,特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、

工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关

的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

第一部分借款管理规定及借款流程

4、借款管理规定

4.1出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返

回5个工作日内办理报销还款手续。

4.2其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他

借款原则上不允许跨月借支。

4.3各项借款金额超过3000元应提前三天通知财务部备款。

4.4借款销账规定:(1)借款销账应以借款申请单为依据,据实报销,超过申请单

范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上

应在5个工作日内办理销账手续。

4.5借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

5、借款流程

5.1借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,

不得涂改)及预计还款时间。

5.2审批流程:主管部门经理审核签字——财务经理复核——总经理——董事长审

批。

5.3财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度及流程

6、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备

件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上

不得超出预算。

7、费用报销的一般规定

7.1费用报销必须凭合法、真实、有效的正式发票(非收据)为依据。不能取得发

票的,必须索取当时消费使用的收据原件(需盖财务章),请自行准备发票代替。如果

金额较大且无发票的,请提前告知财务部协商解决。发票不得涂抹、刮擦,票面完整、

********有限公司

清晰,发票抬头为我公司全称为:(发票开票原则谁付款就开给谁),

盖章须为对方的发票专用章(票据上面的公司名称要跟发票专用章一致)。对于汇总发

票在报销时须附上报销清单、当时用款申请书。

7.2报销人填写《费用报销单》时应注意:费用报销单必须用黑色签字笔填写,

根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小

写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

7.3取得正式发票与非正式发票(如收据类)要分开填写两份《费用报销单》,一份

填写发票代替《费用报销单》,按照代替发票所开费用类别填写;一份是真实消费使用

的费用类别填写,务必填写清楚,后面务必需附上收据原件(盖有财务章红章)。粘贴

时保证《费用报销单》及附件左上角整齐,附件长度折叠以《费用报销单》大小为度,

只能用胶水粘贴,不可以使用订书器。

7.4按规定的审批程序报批。

7.5报销3000元以上需提前三天通知财务部以便备款。

8、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应《费用报销单》——

须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单——部门经理审核签字—

—财务部门复核——总经理审批——董事长——到出纳处报销。

9、差旅费报销制度及流程:

9.1费用标准:

职务住宿标准补贴标准

交通工具

费用一级城市(省内)一级城市(省外)其他省内省外

汽车、火车硬座120元天150元/天90元天40元天50元天

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