医院出差费报销管理制度 .pdfVIP

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第一章总则

第一条为规范医院出差费用的报销管理,确保出差经费使用的合理性和合规性,

特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有因公出差的员工。

第三条出差费用的报销应遵循实事求是、节约高效的原则。

第二章出差申请与审批

第四条员工因公出差需填写《医院出差申请表》,详细注明出差原因、时间、地

点、预计费用等。

第五条《医院出差申请表》经部门负责人审批后,报分管领导审核。

第六条出差申请经批准后,由人力资源部门通知财务部门进行预算审核。

第三章出差费用标准

第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第八条交通费:根据出差地点和交通工具选择,按医院规定的标准报销。

第九条住宿费:按医院规定的住宿标准报销,不得超过规定天数。

第十条伙食补助费:按医院规定的标准发放,每日补助金额不得超过规定上限。

第十一条通讯费:按实际发生费用报销,每月累计报销金额不得超过规定上限。

第四章报销流程

第十二条员工出差结束后,应及时将《医院出差报销单》及相关票据提交给财务

部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核,确保符合报销条件。

第十四条审核通过后,财务部门将报销款支付给员工。

第五章监督与检查

第十五条人力资源部门负责对出差费用的报销进行监督管理。

第十六条定期对出差费用的报销情况进行检查,发现问题及时纠正。

第十七条对违规报销行为,按照医院相关规定进行处理。

第六章附则

第十八条本制度由医院人力资源部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行,原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第二十条本制度如有未尽事宜,由医院领导班子研究决定。

注:本制度所涉及的各项费用标准,应根据国家相关政策及医院实际情况进行调整。

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