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工程审计工作总结精选

工程审计工作总结精选范文来啦,随着小编一起来看看吧。

工程审计工作总结精选【一】

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作全市

内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部

管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点

“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构

利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环

节和关键点比较熟悉的优势,2016年共开展了206项内控制度执行情

况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管

理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控

评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理

存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领

导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审

计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准

的规定》(合公通[2010]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣

工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保

障作用。

合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实

施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作

流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,

界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽

核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系

统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,

加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二

院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成

效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都

针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,

到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计

部2016年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件

的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工

程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。

建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽

中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额

1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股

(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3

万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程

竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审

减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项

目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内

部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真

实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各

单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,

注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。

截至2008年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付

0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区

大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、

龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张

村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2008年1-6月份财务收支

情况进行了审计。市公路局对所属11个单位2015年财务收支进行了

全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见

38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对196个

县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强

化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进

了党风廉政建设。如市邮政局2008年以财务收支审计为基础、经济责

任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济

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