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财务资料文件管理制度
一、目的
为了进一步规范公司财务资料、文件管理,按照南昌江竹实业有限公司发展理念,结合公司实际情况,制定本制度.
二、适用范围
本公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外联系沟通的各种文件、资料、协议合同等。
三、权限
未经公司总经理授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅,确有必要时需请示财务部负责人报公司总经理,得到批准后,方可提取审阅。
四、财务部文件、资料管理规定
1、拟稿:财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。
2、审批签发:由财务负责人审核,总经理审批签字。
3、传递:在部门内部传递执行。
4、存档:财务部门留存备份.
5、督办:财务部门进行督办.
6、一般性资料文件:员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件,需得到财务部负责人的同意。文件、资料审阅完后,应及时送交财务部负责人处。
7、机密性资料文件:无关人员不得提取审阅,确因工作需要提取审阅时,财务部负责人需报总经理批准,经总经理同意后方能提取审阅文件。提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
8、绝密性资料文件:无关人员不得提取翻阅。
9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容,同时必须严格执行公司保密制度,确保机密不被泄露或利用.
五、本管理办法自公司总经理审批公布之日起执行.
六、本管理办法由公司财务部负责解释说明.
起草人:审核人:审批人:
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