财务部文件管理制度.docVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

财务资料文件管理制度

一、目的

为了进一步规范公司财务资料、文件管理,按照南昌江竹实业有限公司发展理念,结合公司实际情况,制定本制度.

二、适用范围

本公司财务部上报下发的各种文件、资料、协议合同及财务部对外联系沟通的各种文件、资料、协议合同等。

三、权限

未经公司总经理授权任何人不得私自提取审阅或将公司财务文件、资料交他人审阅,确有必要时需请示财务部负责人报公司总经理,得到批准后,方可提取审阅。

四、财务部文件、资料管理规定

1、拟稿:财务部门根据内部管理需要由相关人员起草文件。

2、审批签发:由财务负责人审核,总经理审批签字。

3、传递:在部门内部传递执行。

4、存档:财务部门留存备份.

5、督办:财务部门进行督办.

6、一般性资料文件:员工因工作原因需提取一般性财务资料或文件,需得到财务部负责人的同意。文件、资料审阅完后,应及时送交财务部负责人处。

7、机密性资料文件:无关人员不得提取审阅,确因工作需要提取审阅时,财务部负责人需报总经理批准,经总经理同意后方能提取审阅文件。提取的机密性文件或资料不得带回家或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。

8、绝密性资料文件:无关人员不得提取翻阅。

9、对尚未传达的文件不得向外泄露内容,同时必须严格执行公司保密制度,确保机密不被泄露或利用.

五、本管理办法自公司总经理审批公布之日起执行.

六、本管理办法由公司财务部负责解释说明.

起草人:审核人:审批人:

文档评论(0)

ppptttt6774 + 关注
实名认证
文档贡献者

2222

1亿VIP精品文档

相关文档