完整采购流程-明细1.xlsxVIP

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采购流程

流程 步骤 责任人 操作/说明 补充

申购 提出申请 申请人 手工单《申购单》,一式三联,一联留底,一联PMC,一联采购。

审核 部门主管/经理 非贵重物品,主管/经理签核即可

如工具、文具等小件,不超过1000元的申购

审批 总经理/BOSS 贵重物品需副总以上领导审核

单价或总额1000元以上

入ERP系统 物控 将申购需求输入ERP,生成申购单

询价 询价/比价 采购负责

财务监督 货比三家,做出比价表,采购主管审核,总经理审批

如果是第二次购买,且价格等于或低于上次价格时,不用再次询价

设有专门接收报价的邮箱,所有供应商的报价单须从此邮箱进入,才算有效,同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。 3G传真系统

1、无纸传真,即接收到传真自动为电子档,可以按需打印,这样节省了大量纸张;发出传真也可以直接电脑上操作,像发邮件一样,很便捷

2、签审系统,支持建立签审流程。

如,从ERP里打印单据直接到3G传真,进入签审流程,传真会根据流程一级一级往上传,直到通过后,自动发给供应商

单价输入ERP系统 财务负责 单价的录入由财务负责;

ERP系统有限定,无单价则无法生成采购订单

采购 下采购订单 采购新建

采购主管审核 在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》,然后打印的方式将单据转到3G传真签审流程,即每一张采购订单的发出,还走一次签审。

采购主管审核→物控审核→总经理审批→BOSS核准

然后,一旦通过签审,采购订单就自动发送到供应商处了;否则,会退回采购员,重新作业。

收货入库 仓库接收 在ERP系统里根据采购订单生成《入库单》,可以不打印,直接无纸作业

检验 品质 品质验收生产原材料;其他非生产物料则通知使用部门验收

入库 仓库 确认入库单

领料/发料 制单(ERP系统里) 仓库/或领用人 到货后,仓库会通知相关部门领料;

《领料单》可以由仓库制单也可以约定由打印出来后,须领用人、领用部门主管签字(但无需副总级以上领导签核)

出库(ERP系统里) 仓库 确认出库,单据存档

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