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财务管理制度范本5篇--第1页

财务管理制度范本5篇

财务室对全年经费安排要作好综合预算,预算方案报部务会研究决

定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经

费进行综合预算,经费开支优先保工作运转,年度节余和超支都结转

下年。和财政共管的专项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算,主要用于办公、

出差、会议、调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证

调研、会议支范围。财政预算外争取或联系赞助支持的项目经费,必

需经会计核算中心进部里账户,为厉行节省,部里预留20%,其余经

费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收费的,须由部财务人

员开具收款收据。争取财政预算外资金必需先经分管财务副部长同意

后才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目,依据实际工

作需要,报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批,

大额支出须报部长同意或部务会研究决定,其中,凡价值10000元以

上的固定资产的购置、处置必需经部务会研究;各科室办公用品的购

置,须先报办公室备案,经分管财务副部长同意后,由办公室统一购

买;经费列支需按预算科目和拨款项目进行,严禁挪作他用;每月向

部长和分管财务的副部长报送一次财务收支情况;采取适当方式对各

科室及相关人员包干经费使用情况进行点对点通报;因公出差必需先

报告,再办理出差借款手续,并严格按州财行文件规定准时报销差旅

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费。

5、经费开支凭发票报销。科室包干经费支出,科室负责人签字

后,报送分管财务副部长签字报销。专项经费需科室负责人报分管副

部长签批后,再经分管财务副部长签字报销。发票上必需有经办人签

“经手”,分管副部长签“属实”,分管财务副部长签“同意”后才

能报销,否则,财务室拒绝报销。

6、本部各项收款,经手人必需在收到款项的次日,足额向财务

室交帐,任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。

7、经费开支坚持做到日清月结,凡差旅、活动、办公、借款等

经费开支,必需在公务结束后的一个月内完成报账,逾期不再签字报

账,特别情况除外。

8、每三年组织机关妇女同志在“三八”节期间外出考察一次,

每二年组织机关全体人员体检一次。

财务管理制度范本(精选篇2)

第一章总则

第一条为规范学校财务行为,加强财务管理和监督,提高资金

使用效益,促进学校事业健康发展,依据国家有关法规制度,结合学

校特点,制定本制度。

第二条学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、

法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要

和资金供应的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、集体和个人

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三者利益的关系。

第三条学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算,有效

掌握预算执行,完整、准确编制学校决算,真实反映学校财务状况;

依法多渠道筹集资金,努力节省支出;建立健全学校财务制度,加强

经济核算,实施绩效评价,提高资金使用效益;加强资产管理,真实

完整地反映资产使用状况,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;

加强

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