个人审计工作总结5篇.pdf

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

个人审计工作总结5篇

个人审计工作总结篇1

近三年工作中,在审计局、投资局各级领导的正确领导下,本

人严格遵守各项规章制度,服从组织安排,尊敬领导,人际关系融

洽,规范自己的言行,争做一名合格的新时代审计人员。下面将三

年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况小结如下:

一、保持不断学习的势头,强化业务技能

作为新时代的审计人员,能否有一个规范的审计过程、一个高

质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们

不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律、法规,我们自己也应

该以身作则,只有时刻不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各

项制度。只有良好素质的审计人员,才会全身心地投入审计工作,

才能高质量、高效率地完成审计任务。

面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计

执法要求和社会对审计的期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新

换代,我深切地体会到,工程造价审计、尤其是跟踪审计工作是一

项专业性、实践性、艺术性很强的工作,需要不断学习、不断为自

己充电、加油。每次局里组织政治、业务学习我都按时参加、认真

做笔记,平时在科室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对

审上的经验以提高自己的审计水平。

二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

好的工作方法能让工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作

中及时向领导反应遇到的各种情况,重大问题以领导的指示为工作

方向,技术问题加强与三审人员的交流勾通。不走弯路、少做重复

劳动。对经过多个事务所初审的工程项目,不再逐一审核工程量,

而是按一定的方式抽查,我将重点放在签证的合理性、套价的准确、

取费的规范、材料价格的正确等这些方面;对个别没有经过事务所初

审的项目则采用全面审核的办法。有的一审事务所还站在受建设单

位委托的立场,只要建设方同意计入就可以计入,甚至有事务所在

对项目结算的

重大问题进行决策时只单方面听取建设单位的意见而不向投资

审计局反应事项,针对这一情况我及时准确的把相关情况反应给各

对口协调的事务所,让初审事务所能更快更好的完成工程项目的初

审工作。

在工作中注重搜集情况,向科、局领导提出合理化建议,如针

对报审资料存在不齐全、不完善的情况,建议在接收资料时进行更

严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算,导致审减率歧

高,建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章,对核减率奇高

的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为纪录的管理范畴。

针对有的项目施工方无正常理由不接受初审结论,拒不签字,导致

审计时间被迫拖延,审计时效低下的情况建议对该情况做专门调研,

采取对应措施。这些情况引起相关领导的关注。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务

三年来在各级领导关心的与支持下,我从一名审计新兵开始有

条不紊的开展工程造价审计工作,工作积极、主动,遵守劳动纪律、

勤于工作,对领导交办的任务积极、认真的落实完成。

至20__年5月已完成二审复核项目127个,其中结算审核101

个,标底审核21个,预算审核5个;累计总复核金额累计达17.66

亿,其中结算审核8.20亿,标底审核9.04亿,预算审核0.42亿;

累计核减总金额达6255.15万元,其中结算核减1131.15万元,标

底核减4654.48万元,预算核减469.52万元。三年来我参与了____

中学新校区、市垃圾填埋场污水处理、_____广场等6个项目的跟踪

审计,积极主动发现、处理跟踪项目中遇到的问题,尽可能避免了

重复建设及财政资金浪费。引导、监督项目建设单位建立各项内部

管理制度,使项目建设在一种良性的环境下运行。

个人审计工作总结篇2

2019年我在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提

高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。现对

今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设

2019年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工

作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处

认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实

际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持

完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,

调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制

度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档