企业内控制度建设实施方案.pdfVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

企业内控制度建设实施方案--第1页

企业内控制度建设实施方案

根据公司关于开展内控体系建设的总体进度要求,为使公

司先有的管理文件(包括内控制度、管理标准、各类制度、

红头文件、通知等)成为一个有机整体,更好的服务企业,

形成一个基于风险管控的能覆盖公司各个管理体系的规范

化制度体系,特制定本方案。

一、组织机构

1、内控体系建设领导组

组长:总经理

副组长:副总经理

成员:公司级领导及职能部门负责人

职责:

(1)负责公司层面风险点、公司内控管理手册、公司授

权手册、公司内控管理制度的审定;

(2)内控体系建设工作指导与协调;

(3)内控体系建设中重大事项决策。

2、内控体系建设工作组

组长:主管副总经理

副组长:战略管理部部长

成员:各专业管理部门主管领导及主管人员一名(熟悉本

专业管理流程,具有一定的组织能力、写作能力)

1

企业内控制度建设实施方案--第1页

企业内控制度建设实施方案--第2页

职责:

(1)组织专业系统内控制度及所涉及流程的梳理、整合;

(2)组织专业系统的管理活动确定、流程图绘制、识别、

分析、确定风险点,制定应对措施;

(3)组织专业系统内控管理制度的制定、修订、讨论、

沟通、定稿。

3、公司领导负责对所分管专业系统的流程梳理、业务流

程图、流程展开图、业务层面风险点及应对措施、内控管

理制度的审定。

4、内控体系建设工作的整体实施由战略管理部负责牵头

组织,风险管理部负责有关风险点的评估、确定,应对措

施的审查及内控管理制度的审查评估,人力资源部负责对

岗位说明书进行审查、编制部门职责、授权管理手册。

二、工作目标

在公司现有各类文件的基础上,以全面防线管控为目的,

将公司各类管理制度、文件进行有效整合,于年底前完成

内控体系的建设完善工作。通过完善内控体系,全面实现

公司管理制度化、规范化、标准化、流程化的总体目标。

三、工作内容及进度要求

1、制度清查、梳理、整顿7月各专业管理部门

对各专业管理现行的各类管理制度,含红头文件,内控制

度、管理标准、通知、规定等进行清查,对所涉及的管理事

2

企业内控制度建设实施方案--第2页

企业内控制度建设实施方案--第3页

项、活动及流程进行梳理,对照公司内控制度层级表,重点

对“一级制度”、“二级规定”进行整合,提出“三级细则”,

确定制度清单初稿。

2、与各部门沟通,确定制度清单8月10日

战略管理部

战略管理部根据各专业管理部门制定的制度清单初稿,组

织有关部门进行讨论、并与各专业管理部门进行沟通后确

定制度清单,经工作组组长审核后报领导组审定。

3、梳理流程、确定控制活动,绘制流程图9月

15日各专业管

文档评论(0)

181****9784 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档