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印章管理审计的17个核心要点--第1页

印章管理审计的17个核心要点

印章管理审计是对企业印章使用情况进行审计的过程,旨在确

保印章使用合法合规、安全可控。下面是印章管理审计的17

个核心要点:

1.印章制度:审计人员应评估企业是否制定了印章使用的管理

制度,包括印章的申领、归还、使用目的等规定。

2.印章申领与归还:审计人员应核查企业印章的申领与归还记

录,确保申请人身份合法,归还流程完备。

3.印章使用审批:审计人员应核查印章使用的审批流程,确保

印章使用的合规性。

4.印章使用记录:审计人员应查看企业印章使用记录,包括使

用时间、用途、涉及的人员等信息。

5.印章保管措施:审计人员应评估企业对印章的保管措施,包

括密钥、密码、存放位置等,确保安全可控。

6.印章使用范围:审计人员应核查印章使用的范围是否符合法

律法规、企业规定,避免滥用印章。

7.印章差旅使用:审计人员应审查企业差旅使用印章的情况,

确保合规、无滥用、造成经济损失的情况。

8.印章备案登记:审计人员应核查企业印章的备案登记情况,

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包括备案文件的完备性、准确性。

9.外来人员印章使用:审计人员应评估企业对外来人员印章使

用的管理情况,确保外来人员的印章使用符合规定。

10.印章封存管理:审计人员应核查企业对封存印章的管理情

况,包括封存记录、封存位置等,确保防止印章失控。

11.印章报废处理:审计人员应查看企业对报废印章的处理记

录,包括销毁、封存等,防止报废印章被滥用。

12.印章丢失与损坏:审计人员应评估企业对印章丢失与损坏

的处理情况,包括报备、补办等流程是否规范。

13.印章外借管理:审计人员应核查企业对印章外借的管理情

况,包括外借记录、归还情况等。

14.印章使用风险控制:审计人员应评估企业对印章使用风险

的控制措施,包括内部审计、监督等,确保风险可控。

15.印章使用监督:审计人员应核查企业对印章使用情况的监

督机制,包括内部审计、监察机构等。

16.印章使用法律合规:审计人员应评估企业印章使用是否符

合相关法律法规,包括合同签署、公司章程等。

17.印章使用违规处罚:审计人员应核查企业对印章使用违规

行为的处罚情况,包括追究责任、纠正措施等。

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通过对这17个核心要点的审计,可以确保企业印章使用的合

法合规,并有效管理印章使用风险,提升企业的印章管理水平。

印章管理审计是对企业印章的使用情况进行审查和评估的过程,

旨在保证印章使用合法合规、安全可控。下面将继续讨论与印

章管理审计相关的内容,总结出更多核心要点。

18.印章使用人员授权:审计人员应评估企业对印章使用人员

的授权和资质要求,确保只有经过合理授权的人员才能使用印

章。

19.印章使用目的核实:审计人员应核查印章使用的目的是否

合法以及与使用人的职责相符,以避免印章被滥用或用于违法

活动。

20.印章使用准确记录:审计人员应确保企业对印章使用的记

录准确、完整,包括使用时间、人员、使用事项等细节信息,

以便进行后续的审计和追溯。

21.印章使用权限审查:审计人员应评估企业对不同人员的印

章使用权限的设定和审查措施,以确保权限分配合理且权限变

更时及时审查批准。

22.印章使用风险防控:审计人员应评估企业对印章使用风险

的识别和防范措施,如设立安全保障措施、认真履行保密义务

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