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出差管理制度

出差管理制度

现如今,接触到制度的地方越来越多,制度是指在特定社会范围

内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括

宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它

由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分

构成。什么样的制度才是有效的呢?以下是小编整理的出差管理制度,

仅供参考,大家一起来看看吧。

出差管理制度1

一、人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及办法

1、申请出差流程:凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计

划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx,部门

以下的人员(不含部门经理)由部门经理审批,部门经理出差由副总

或其授权人批。

2、出差返回时,需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和

返回时间等,并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。

3、未接到总部和无特殊原因的情况下,均不得擅自回总部。特殊

原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。

否则不予报销此出差的费用,主管人员及财务亦不得审批。

三、出差报销规定

加强公司业务人员的出差管理,特对出差报销作如下规定:

1、差旅总费用包括:旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销

的杂费。

2、旅途交通费包括:各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建

设费、旅途保险费,必要的行李托运费等均可凭票实报实销。

四、出差期间因公支出的下列费用,准予据实报销。

1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达

乘坐的。市内计程车(只限一次)及特殊情况需乘坐的(特殊情况按

第七点规定),均须出具统一的票据。

2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单,呈部门主管确

认后方可报销。

3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证,如凭证私自涂改和无法

辨认的,不予报销。

4、出差人员乘座交通工具标准:飞机,火车,汽车,轮船,须批

准,硬卧,大巴,二等

5、市内交通费,伙食及住宿补贴标准实销)

出差管理制度2

ⅰ国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办

理公务者,依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给

交通费:

(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公

司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日1,20元

b一般级:每日1,00元

第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列

规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得

者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,

递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或

报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支单,送请各单

位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报

支。

第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出

差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报

支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳

食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。

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