内部质量管理体系审核报告.docVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

内部质量管理体系审核报告

审核目的

验证本公司质量管理体系是否按标准要求正常运行;为第三方质量体系认证作准备。

审核依据

AS9100C、质量管理体系文件、顾客要求等

审核范围

包含公司的所有产品、所有过程,涉及公司的所有部门

审核日期

2018年6月22日

审核组成员

组长:

审核员:

审核计划实施情况:

内审计划批准后,审核组成员根据计划要求准备了相应的检查表。6月22

本次审核在总经理的重视和各部门的支持下,按计划完成了全部审核任务。

存在的主要问题:

此次检查共发现2个次要不符合项。按责任部门来分,生产部发现1个不合格项,采购部发现1个不合格项;按标准条款来分,分别为7.4.和7.5.5。

从以上不合格项可以看出,大部分不合格都是文件实施上的问题,即未按文件规定执行或做法与规定不符,这暴露出本公司某些部门和人员在体系运行过程中存在工作的随意性,对AS9100C标准和公司新颁布的体系文件的学习和理解还不够深入,需要在今后的实践过程中不断地加深理解和贯彻。

在审核内部体系审核、过程审核以及纠正预防措施的有关记录时,审核员发现某些部门对体系或产品中存在问题的根源分析不够透彻,纠正预防措施不够具体,这说明本公司在自我完善机制上还需进一步加强。

AS9100C标准更加强调了以顾客为中心,要求企业加强对顾客要求的调查了解和确定,迅速解决顾客提出的要求和各种反馈意见,但本公司在这一方面还存在不足,如顾客的退货记录不具体,未进行原因分析和采取纠正预防措施。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论:

本次审核是公司按AS9100C标准建立并运行质量体系后的第一次全面检查,通过这次审核尽管发现了上述一些问题,但总的看来,公司建立了符合AS9100C标准的文件体系,各部门各岗位的职责明确,公司高层领导树立了较高的质量意识,注意了顾客和法律法规意识在全公司的宣传贯彻,各部门的大部分工作都是严格按文件要求进行,新的质量体系的运行也取得了一定的成效,公司的质量管理水平得到了进一步提高,员工的质量意识也得到了强化。

审核组长/日期:

管理者代表/日期:

总经理/日期:

文档评论(0)

clevercatty + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档