- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
内部控制期末考试模拟试题及答案--第1页
内部控制期末考试模拟试题及答案
一、单选题(共24分,每题2分)
1、内部控制体系可以(D)
A确保企业成功
B确保财务报告的可靠性
C确保遵从法律法规
D帮助企业实现其目标
2、下列哪一种控制类型一般被认为最有效(A)
A预防型
B发现型
C系统型
D交易型
3、企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制
目标相关的风险,合理确定风险应对策略,称为(D)
A控制活动
B公司治理
C内部监督
D风险评估
4、内部控制缺陷按其影响程度可分为(D)
A重大缺陷
内部控制期末考试模拟试题及答案--第1页
内部控制期末考试模拟试题及答案--第2页
B重要缺陷
C一般缺陷
D所有上述内容
5、在控制层级制度的顶端是(C)
A生意业务控制措施
B业务控制措施
C环境控制
D系统控制
6、上市公司(D)对公司内部控制的建立健全和有效运
行负全面责任
A管理层
B股东会
C监事会
D董事会
7、(B)是企业可以承担的风险限度,包括整体风险蒙
受能力和营业层面的可接受风险程度
A风险识别
B风险蒙受度
C风险分析
D风险程度
内部控制期末考试模拟试题及答案--第2页
内部控制期末考试模拟试题及答案--第3页
8、为了明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任
及相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求,企业应
当对相关业务建立严格的(A)。
A.授权批准制度
B.业务流程制度
C.信息传递制度
D.经济责任制度
9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的
方法是(C)。
A、记录应收账款明细账的职员不得兼任出纳
B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同职员担任
C、请顾客将货款直接汇入公司所指定的银行账户
D、公司收到顾客支票后立即寄送收据给顾客
10、下列职务中,不属于不相容职务的是(D)。
A、授权业务与执行业务
B、记录业务与审核业务
C、记录资产与保管
D、授权业务与审核业务
11、货色验收控制制度的核心是(D)
A、对订单的控制
内部控制期末考试模拟试题及答案--第3页
内部控制期末考试模拟试题及答案--第4页
B、对购货询价、签订合同的控制
C、保管职员不得卖力会计记录
D、保证所购货物符合预定的品名、数量和质量标准,明
确有关人员的经济责任
12、下列不属于不相容职务的有(B)
A、出纳与记账
B、出纳与现金保管
文档评论(0)