食品审计报告范文(8篇).pdf

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食品审计报告范文(8篇)--第1页

食品审计报告范文(8篇)

食品审计报告范文篇1

一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部

审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进

内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将____年内

部审计工作总结如下:

一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的

加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和

支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进

管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,

正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公

司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥

审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一

步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部

根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监

督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工

作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务

职能得到了进一步的加强。

二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成

结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会

的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、

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食品审计报告范文(8篇)--第1页

食品审计报告范文(8篇)--第2页

分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到

了受审单位的配合与支持,

主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项

146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题

213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行

了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整

改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进

行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已

整改完毕;进行采购审计85项,工程项目审计57项。所有

审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥

了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,

审计部分别对__项工程项目进行了审计。审计人员从项目审

批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内

容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,

审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以

最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,

我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子

公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全

面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管

控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价

专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐

蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定

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食品审计报告范文(8篇)--第2页

食品审计报告范文(8篇)--第3页

的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求,单位价值____元以上的物资

采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照

制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及

《__集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,

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