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内部控制体系并使之有效运行。
内部控制体系建设的主要任务是。建立覆盖医院各项经营管理活
动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效
执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风
险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业
务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递
和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。
按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计__关于全面推
进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔___〕___号)的要
求,以《行政事业单位内部控制规范》(试行)为统领,梳理、修订、
健全单位现有各项规章制度,细化、完善各项经营管理业务(工作)流
程,建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。
。完善的内部控制制度体系是约束、
规范医院管理行为的准则,是减少风险、风险防控的基本保证,可以
保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,
提高经营效率和管理水平,促进医院发展战略和目标的实现。
(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状
况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制
制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态(范本)调整机制,
防止制度缺失和流程缺陷。
。
为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医
院将建立内部控制___体系,通过建立健全内部控制的___体系,使管理
层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参预内部控制建设,
共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
内部控制的___架构有四个层面,分别是决策、管理、执行、监督。
决策层面包括:院长办公会、内部控制建设领导小组;管理层面包括:
内部控制建设执行小组;执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部
门;监督层面是单位审计部门。
是医院最高决策机构,负责内部控制的建立健全和有效实施;审议
年度内控评估报告;审议内控与风险管理的重大策略,重大风险及内控
缺陷的解决方案;审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案;审批
内控最终工作成果;有关内部控制及风险管理的其他事项。
医院将设立内控建设领导小组,待领导过会讨论通过后实施。
内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的
第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决
策、部署和指挥。
内控建设领导小组
组长:崔虎赵东城
副组长:邹杰张春福
成员:关超杨青扬王群李传辉
主要职责:
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公
室设在财务部门,由财务科科长担任主任,执行办公室负责内部控制
体系建设工作的具体开展。
内控体系建设执行办公室
主任:王瑞
副主任:赵玉娟--___本钗
成员:刘霞___刘传高张纪锐毛炳飞张瑜
主要职责:
作为内部审计职能部门,审计科室要对内控建设实施情况进行日
常监督和专项检查,配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评
估。
为内控工作小组开展工作提供支持和协助,___安排本部门或者单
位涉及内控工作所需资源,协调本部门或者单位内控工作开展的各项
重要事宜。
各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工
作,即内控管理员。内控管理员职责包括:
由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或者业务部门对
接沟通的纽带,起到承上起下的作用,所以内控管理员的工作需要
各部门领导的大力支持,需要全体员工的积极参预与通力协作。
内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类
业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要
求,计划于___年___月至___年底完成内部控制体系构建工作。
实施步骤
根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计__关于全面推
进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔___〕___号)要求,
结合医院的业务及管理情况实际,在原
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