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2022医院内部审计工作计划
医院内部审计工作安排1
20xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,
我们审计科全体同志仔细学习、领悟十七大会议精神,一如既往
地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和
国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧
紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内
审的监督和服务职能,为医院领导刚好供应决策依据。共开展各
项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进
廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经
济卫士和参谋助手的作用。
一、基础建设
xxxx年是我院快速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条
不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细
实行卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在
做好审计工作的同时,主动协作其它各项工作的开展。坚持完善
自我,提高相识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调
整人员结构。
1、规范了审计工作流程,根据xxxx年审计工作安排,进一
步加强了对院内各经济项目的监管。
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2、参加制定了医院物资选购、设备管理及相关规章制度
若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度
化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职
责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更
好的为领导供应决策依据。
4、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员1名(应
届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二、学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使
我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实
高效的工作高手。
1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,
获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟
通,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素养的学习,主动进行学术探讨和探讨。
三、详细审计工作
1、参加后勤修理审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越
来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参加制定了
第2页共14页
一系列后勤管理的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基
建修理的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节约开
支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参加财务收支审计
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、
合理性、精确性,我科室协作审计局对医院xxx年财务收支状况
进行审计,对存在的问题进行了刚好有效的整改,进一步规范了
财务制度,为领导供应了决策依据,为医院的改革和发展做出了
贡献。
3、参加各项招投标工作审计
随着医院业务的快速发展,加强内部管理,强化内部监督机
制就显得尤为重要。医院工程建设和物资选购是与市场紧密相
联的,要实现对工程建设和物资选购工作的有效限制,就必需
用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序的相关
规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的
原则。依据《政府选购管理方法》要求,我科室切实加强了对单
位选购活动的监督,尤其是对药品、医疗器械等招标选购,进
一步预防了商业x的发生。在这半年工作中,单位六个项目的招
标工作,我科室全程监督,肃穆招投标纪律,较好地保证了招标
过程严格根据程序和要求,公开、公允、公正地顺当进行。为单
位节约资金万余元
第3页共14页
4、参加物价审计
为了加大医疗收费的监督,我科室每个月定期对出院病历、
运行病历及药房处方批价的状况进行检查,截止到6月底,发觉
20多份出院病历,30多份运行病历存在“三单不符”的现象,并
刚好
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