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有关库房的管理制度办法7篇
有关库房的管理制度办法篇1
中心库房管理是提高生产效率,降低厂内各单位生产成本的重要环节,是按
照iso9002质量体系文件内容,保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、
保证质量,中心库房管理人员必须忠于职守,认真负责,敬业爱岗,为分厂做好
服务,严格把关。
1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位
的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。
3材料的管理
3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘
库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库
存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式
两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,
一份由独立核算单位财务入帐。
3.3为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,
中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员
领出,分厂自存。
3.4各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料
消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额
发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。
3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务
方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。
3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必
须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有
材料补签完所有手续。
4产品的管理
4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘
库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库
存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,
由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、
签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。
4.3各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负
责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单
位财务入帐。
4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入
帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。
5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。
各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。
中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领
导提出,并查明、清理。
6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现
超额时,应及时向厂领导反映。
7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依
据。
有关库房的管理制度办法篇2
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经
使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、
财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家
婆软件。
1.3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或
部门主管批准的采购。b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。c)与要求
不符合的采购物资。
1.4因施工急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验
收,并及时收,并及时补补填填入库单入库单。2物资保管仓库管理制度
2.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的
过程中,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈
处理。
2.2物资入库后,需按不同物资入库后,需按不同类别类别、、性性能、能、特特点点和和
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