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财务内部控制岗位职责(6篇)--第1页

财务内部控制岗位职责(6篇)

财务内部控制岗位职责(一)

1、每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、管理公司各银行帐户,负责银行结算业务,按时准确核对各类银

行帐务;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销,能认真审查各种报销

或支出的原始凭证,并完成转账;

4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;

6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;

7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。

财务内部控制岗位职责(二)

1、了解在当前销售策略下的市场状况;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会

计监督、审计监察、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济

效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门

上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和

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董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审

计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查

落实情况。

7、组织执行国家有关法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合

法经营,维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计

划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济

合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工

作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和

决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队

精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

财务内部控制岗位职责(三)

协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的财务及管理办

法,并监督执行情况。

根据上年度公司发展,配合经理指定财务计划,为企业高层领导提供

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经济预测和经营决策的依据。

现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与

保管发票。

负责编制及组织实施财务预算,月、季、年度财务报表。

负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

负责公司纳税申报等工作。

公司领导交办的其他日常事务性工作。

财务内部控制岗位职责(四)

1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并

录入系统,进销项发票登记;

2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采

购、进出库等表单及审批任务;

3、税务系统:销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办

理银行业务,各种变更等;

4、财务凭证的整理、归档、保管,月末配合经理做报表预算;

5、协助审核业务合同的财务细则;

6、协助领导完成其他工作。

财务内部控制岗位职责(五)

1)办理现金、支付宝、微信、银行对内及对外结算业务;

2)保管财务专用章,部分银行结算印鉴,保管空白支票和;

3)日清月结登记现金、银行存款、支付宝账;

4)及时合理理财,提高资金的使用效益;

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5)月末对账,确保日记账账实相符、应收款账账相符;

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