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附录A
(资料性)
文件评审表
表A.1列出核查文件评审表的主要内容。
表A.1核查文件评审表
重点排放单位名称
重点排放单位地址
统一社会信用代码法定代表人
联系人联系方式(座机、手机和电子邮箱)
核算和报告依据
核查技术工作组成员
文件评审日期
现场核查日期
文件评审记录
存在疑问的信息或需要
核查内容(将评审过程中的核查发现、符合情
现场重点关注的内容
况以及交叉核对等内容详细记录)
1.重点排放单位基本情况
2.核算边界
3.核算方法
4.核算数据
1)活动数据
-
-
……
2)排放因子
……
3)排放量
4)生产数据
……
5.质量控制和文件存档
6.数据质量控制计划及执行
1)数据质量控制计划
2)数据质量控制计划的执行
7.其他内容
核查技术工作组负责人
(签名、日期):
9
附录B
(资料性)
现场核查清单
表B.1列出现场核查清单的主要内容。
表B.1现场核查清单
重点排放单位名称
重点排放单位地址
统一社会信用代码法定代表人
联系人联系方式(座机、手机和电子邮箱)
现场核查要求现场核查记录
1
2
3
4
……
现场发现的其他问题:
核查技术工作组负
现场核查人员(签名、日期):
责人(签名、日期):
10
附录C
(资料性)
不符合项清单
表C.1列出核查不符合项清单的主要内容。
表C.1核查不符合项清单
重点排放单位名称
重点排放单位地址
统一社会信用代码法定代表人
联系人联系方式(座机、手机和电子邮箱)
不符合项描述整改措施及相关证据整改措施是否符合要求
1
2
3
4
…
核查技术工作组负责人重点排放单位整改负责人核查技术工作负责人
(签名、日期):(签名、日期):(签名、日期):
注:请于年月日前完成整改措施,并提交相关证据。如未在上述日期前完成
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