- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
传媒公司管理制度
灵动传媒公司管理制度
一、考勤制度
1.按国家规定,实行八小时工作制。八小时内,员工必须按时上下班。每周星期一至星期六上午为工作日,夏季上午8:30上班,下午18:00下班,(冬季上午8:30上班,下午17:30下班,)中午休息时间为12:00至14:00。2.员工必须如实打卡,迟到半小时为公司其他员工购买电影票(当场兑现),迟到超出半小时罚款200元。严禁代人打卡和让别人代打卡,如若代打卡被查获,代人签到者扣100元,被代签到者扣200元。
3.事假需提前一天向部门经理申请,经同意后向总经理报批,按事假天数扣除当事人日工资(基本工资/30天×事假天数)。
4.员工生病应及时通知公司,病假必须持有正规医院开具的病假单方能生效。病假按天数扣除当事人日工资的一半(基本工资/30天×病假天数/2).
5.如未能按上述第3、4条执行,则视为旷工。旷工一天扣除当事人三倍日工资(3×基本工资/30天),无故旷工三天
以上者视为自动离职。6.开工作会议迟到每一分钟罚款10元,不到会这视为旷工。
7.当月无迟到、早退、病假、事假、旷工者给予全勤奖,100元/月(试用期内的员工不享受此待遇)。连续6个月全勤的员工除给予表扬外,一次性奖励200元,可带薪调休一天,连续12个月全勤的员工一次性奖励500元可带薪调休三天,调休时间安排向部门经理报批经总经理同意。8.各部门员工因事情需要加班应向部门经理申请,19:00以后入手下手计较加班时间,22:00之后,可打车下班,实报实销.
9.员工自动离职须提前30天向部门经理提交书面申请,经部门主管批准后上报审核总监、总经理批准后,并及时办理
交接手续及清算财务单据,方可执行。
10.部门经理或员工因违反公司制度或工作业绩不佳被辞退,自总经理批准之日起,一周内调离。
11.员工在试用期内可随时提出辞职,公司也可随时提出辞退。
12.例会:每天上午9点例会、每周四下战书3点-4点半为员工培训时间、每周六上午为周总结例会公司全体员工(除请假、跨市出差以外员工)必须参加,不得已“约好客户”,
“事情忙”等任何托言不参加例会,如不参加视为旷工一天处理,如有事情事先于客户做好沟通,做好事情安排。2、工资制度
1.公司实行以下发薪制度,即每月发放上月基本工资+岗亭工资+绩效工
资+奖金+补贴。
1)试用期员工:只发放基本工资
2)正式员工工资构成:基本工资+岗位工资+绩效工资+
奖金+补贴
-迟到-病假-事假-旷工-罚款-别的。
特设:员工成绩凸起者,可由部门主管向公司申请特殊奖励。2.员工试用期为三个月,在此时代只发放基本工资,不享受各种福利补贴(出格奖除外)。
4.员工领工资时必须本人劈面点清金额并签字确认,不答应随意代领。
三、员工福利待遇
1.公司同试用期满三个月的员工按年签定劳动条约,在条约期内劳资双方不得擅自违约,如有违约应赔偿当事人30天工资及各种福利补贴。2.每位公司员工在生日的当天可获得公
司赠送的生日蛋糕或礼物一份;3.公司每年组织员工二次外出野外郊游活动,时间安排在春季一次,秋季一次;
4.按季度评选各部门优秀职员,给予通报表扬及物资奖励200元/人。每年年终公司将评选年度最佳员工,同时将获得公司的额外奖励。
5.经常加班的员工,由部门主管安排调休,得到批准后报行政部备案。6.公司按期为员工组织岗亭培训,包孕:知识讲座、市场营销讲座;策划案牍讲座;电脑设计制作技术培训等。
四、费用报销制度
1.一样平常费用报销须严厉遵循以下步骤:
1)经办人认真填写费用报销单;
2)部门经理签字;
3)主管副总签字;
4)总经理签字;
6)到财务部出纳处领款。
2.报销餐费时应填写业务招待费报销单;报销交通费填写交通费报销单;报销别的费用填写费用报销单。
3.填制报销单时,应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人,并把原始附在报销单后面。如原始
丧失,必须写明缘故原由,上报总经理,不经批准,不答应随便替票。坚决制止补票、假票行为的发生,一经发现,将予重办。
4.将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后,交出纳报销领款。
5.为客户购买礼品应事先向公司申请,批准后统一由行政部采办,领用人要登记。
6.业务招待费标准按如下规定:
客户级别公司陪同就餐人数餐费标准
实报实销
50元/人
总经理/副总经理/总监
部门主管2-3
7.代人报销的费用要与本人报销的费用
文档评论(0)