存货盘点制度.docVIP

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XXXXXX股份有限公司存货盘点制度

XXXXXX股份有限公司存货盘点制度

XXXXXX公司管理制度

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存货盘点制度

XXXXXX股份有限公司

1、目的

为加强企业内部管理,及时掌握企业存货的准确数量,保证企业存货的安全、完整,规范盘点工作,特制定本制度。

2、适用范围

适用于公司存货(含项目部存货)盘点管理。

3、术语定义

4引用文件

5职责

5.1财务部负责存货盘点的组织及监盘工作;

5.2资产管理部负责存货(含项目部存货)盘点的实施工作;

6管理内容和规定

6.1盘点原则

6.1.1真实:盘点所有货物、资料必须真实,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。

6.1.2准确:盘点过程要求准确无误,无论是资料输入、货物核查,都必须准确。

6.1.3完整:盘点内容必须完整,不得遗漏区域及货物。盘点记录资料必须完整,不得缺项漏项。

6.1.4清晰:盘点记录资料必须清晰。

6.1.5团队精神:盘点是多部门参加的货物核查过程,各部门必须有良好的协作配合意识。

6.2盘点职责划分

6.2.1总盘人:由资产管理部负责人担任,统一领导盘点工作。

6.2.2盘点人:由由资产管理人员担任(项目部存货由项目人员担任)。

6.2.3监点人:由财务部指派专人担任,监督盘点过程。

6.3盘点方式及时间

6.3.1存货盘点一般包括四种盘点方式,具体如下表所示:

盘点方式一览表

盘点方式

相关说明

从时间上划分

定期盘点

主要指月末、季末、年中、年终的固定日期盘点,它能够对库存货物进行全面盘点,盘点准确性高。根据采用的盘点工具不同,可以分为:盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法等

临时盘点

可以根据企业需要随时进行

从工作需要上划分

全面盘点

对全部存货逐一盘点

部分盘点

对有关存货进行盘点

6.3.2年中、年终盘点

6.3.2.1年中、年终盘点,原则上采取全面盘点方式,如因特殊原因无法全面盘点,应呈报总经理核准后,改其他方式进行。

6.3.2.2盘点期间原则上暂停收发物料,如因工程进度要求,各项目工程外包单位在盘点期间领料,经项目部经理批准后,可以做特殊处理。

6.3.2.3盘点应按顺序进行,采取科学的计量方法,每项货物数量确认后再进行下一项盘点,盘点后不得随意更改盘点记录数据。

6.3.2.4盘点货物时,盘点人应按事先确定方法进行盘点,会点人依据盘点实际数量作详实记录。

6.3.2.5盘点结束,盘点记录资料必须经盘点人、监盘人签名确认,一经确认不得更改。

6.3.2.6盘点完毕,盘点人应将《盘点表》汇总并编制《盘点报告》,《盘点报告》一式叁份,第一联由项目部自存,第二联送财务部,第三联送采购部。

6.3.3月末、季末盘点

6.3.3.1由资产管理人员及财务部指派人员对月末、季末存货实施盘点。

6.4盘点实施

6.4.1盘点时应将相应记录填在《盘点表》上。

6.4.2《盘点表》不得随意涂改,如需更改,更改人需在更改处签章,并经盘点小组成员全部签字确认后,方可生效。

6.4.3抽盘时可根据《盘点表》随机抽盘或随地抽盘。

6.5盘点要求

6.5.1盘点工作必须统一领导,事先制订计划,做好组织工作。

6.5.2盘点小组成员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务,事先做好准备。

6.5.3盘点工作要连续进行,原则上盘点小组成员不准请假,如必须请假,获准后方可离开。盘点小组成员盘点期间不得擅自离开盘点岗位。

6.5.4所有盘点事项都以静态盘点为原则。

6.5.5盘点应精确计量,避免用主观的目测方式。

6.5.6盘点数据必须真实、可靠,盘点方法必须科学,程序必须规范。

6.5.7盘点工作开始至结束期间,盘点小组成员均受盘点小组负责人指挥监督。

6.5.8盘点过程中发现问题或遇到困难,需及时向总盘人汇报。

6.5.9盘点时,会点人应依据实际盘点数,详实记录《盘点表》,并在该表上互相签名确认,对于差异较大的货物必须进行复盘。

6.5.10盘点结束后由盘点小组负责人向主盘人报告,经核准后才能离开岗位。

6.5.11《盘点报告》

6.5.12在盘点各项工作结束后,由财务部门打印出《盘点差异调整报告》一式两联,填写货物账实差异原因及处理方案,呈报总经理审批,待总经理审批后,调整报告第一联财务部自存,第二联送项目部。

6.5.13财务部根据总经理审批后的《盘点差异调整报告

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