采购管理制度及流程.pdfVIP

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采购管理制度及流程--第1页

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程1

一总则

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的

采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责

任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实

用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。在项目

实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺

利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效

率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配

合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要

避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准

备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下

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达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生

效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基

地。

3.采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数

量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发

出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价

单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付

款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的

一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3),同时向收货的工

厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订

的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

5.工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检

查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》

相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》(附

表4),相关责任人签字后回传采购部。

6.工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据

货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于

统一定价,统一结算,节约运输成本。

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