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2023年医院下一步内部控制工作计划
一、提升内部控制意识,树立全员参与内控的理念
1.开展内部控制培训,提高全体员工的内控理论知识和实践
能力;
2.制定内部控制政策和制度,明确各部门的内部控制职责和
权限;
3.鼓励员工参与内部控制建设,建立内控意见征集和评价机
制;
4.加强内控宣传,提高员工对内部控制的认知和重视程度。
二、完善内部控制体系,提高风险防控能力
1.审查和修订现有制度,确保其与医院的发展目标相适应;
2.制定风险评估和预警机制,及时发现和应对各类风险;
3.完善内部控制流程,明确各个环节的控制要求和流程规
定;
4.建立信息系统的安全控制措施,保障数据的完整性和机密
性;
5.加强对医疗质量和安全方面的内控,制定相应的管理规范
和操作流程。
三、加强内部审计,提高内控监督效果
1.加强内部审计的独立性和专业性培训,提升内审人员的能
力;
2.设立内部审计部门,完善内部审计制度和流程;
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3.开展定期内部审计工作,对各项业务进行全面检查和评
估;
4.及时发现存在的问题,提出改进建议,并跟踪整改情况;
5.建立内部审计结果报告和沟通机制,促进内外部合作与沟
通。
四、加强内部控制信息化建设,提高工作效率和管理水平
1.引进先进的信息系统,实现内部控制工作的数字化和智能
化;
2.打造管理信息平台,实现信息的共享和统一管理;
3.建设内部控制数据分析和挖掘平台,提高内部控制效能;
4.建立内部控制数据报表和分析模型,提供决策支持;
5.对全院各个信息系统进行评估和审计,确保其合规性和安
全性。
五、加强合规管理,提高法律风险防范能力
1.加强对相关法律法规的学习和宣传,提高员工的法律意
识;
2.建立合规检查和评估机制,及时发现和处理违规行为;
3.加强对供应商和合作伙伴的合规管理,确保合规合法;
4.定期组织法律风险培训和法规宣贯活动,提高全员的法律
意识和风险防范能力;
5.建立法律风险管理体系,提供有效的法律咨询和支持。
六、加强内外部风险交流与合作,提高防范能力
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1.加强与其他医院和行业协会的合作与交流,分享经验和案
例;
2.参与行业内的内控研讨会和论坛,学习国内外先进的内控
管理经验;
3.邀请专业的咨询机构进行风险评估和内控建设咨询;
4.加强与审计机关和监管机构的合作与沟通,及时了解行业
监管政策和要求;
5.组织内部控制评估和对比分析,提高医院的内控水平和竞
争力。
七、建立内部控制目标和绩效评价机制,推动内控持续改进
1.制定内部控制目标和指标体系,明确控制目标和绩效指
标;
2.建立内控绩效评价机制,按照一定的评估方法和标准进行
评价;
3.对内控绩效进行监测和评估,及时发现问题并采取改进措
施;
4.对内部控制工作进行周期性总结和评估,推动内控的持续
改进;
5.加强内外部信息公开和披露,提高内控的透明度和公信
力。
综上所述,2023年医院下一步的内部控制工作计划主要包括
提升内部控制意识,完善内部控制体系,加强内部审计,加强内
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部控制信息化建设,加强合规管理,加强内外部风险交流与合
作,建立内部控制目标和绩效评价机制。通过这些措施,医院将
进一步提高风险防控能力,提高内部控制水平和管理效能,保障
医院的正常运营和可持续发展。
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