建议书之审计建议整改措施.pdfVIP

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审计建议整改措施

【篇一:审计整改措施1】

关于x有限公司原x同志任期经济

责任的审计意见整改的回复

在此次审计报告中,审计发现的问题主要有x类,分别是xxx方面,

根据审计报告中的建议,我单位对审计中发现的问题进行了深入分

析,制定了相应的措施,避免此类问题再次发生,具体情况如下:

一、要坚持以制度管事,以制度管人

在坚决执行八项规定的同时,又在不断的完善《业务招待费管理办

法》、《差旅费管理办法》等规章制度,通过部门培训、财务把关

的方式,落实以制度管事,以制度管人的管理手段,杜绝会议费、

招待费等不规范的行为。

二、加强招投标及合同管理工作

(一)、加强招投标管理

一是要加强对招投标员工的培训,了解集团公司、大唐国际以及我

公司对于招投标工作的具体规定,学习相关制度,使得招投标工作

更加规范,实现科学管理。

二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审人员应该列

席每一次招投标会议,积极的发挥自身作用,加强对招投标工作的

监督。

(二)加强合同管理

一是设立合同管理人员,从规范、完整、合理、准确、可行等方面

进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,

避免隐患。

二是完善合同管理制度,要严格规范合同的签订和审批工作,通过

现有的制度逐级审批,保证合同的真实、合理,防范合同纠纷等风

险。

【篇二:内部审计意见建议整改落实规定】

集团各部室、各成员企业:

为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部

审计工作,集团公司制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,

现下发给你们,请遵照执行。

杭州华东医药集团有限公司

内部审计意见建议整改落实规定

第一章总则

第一条为了充分发挥内部审计监督作用,确保审计意见和建议得到

认真落实,切实提高审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的

规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法》,制定

本规定。

第二条本规定适用于集团公司本部及各成员企业。

第二章主要职责

第三条集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和

审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。

第四条被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。

第五条被审计单位由于受客观因素的影响,无法对审计发现的问题

采取纠正措施,应及时做出书面说明,报请集团公司监审部按程序

批准后,方可暂缓整改。

第六条需要实施后续审计的,被审计单位应当积极支持、配合,按

要求及时提供完整、真实的相关审计资料。

第三章工作程序

第七条凡被审计单位在审计中发现存在问题的,在审计报告送达之

日起30日内,向集团公司监审部报送审计整改结果报告。

报告内容包括:对审计发现问题的整改措施及完成情况,审计建议

的采纳情况,对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况,尚未

整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。

第八条集团公司监审部根据被审计单位的书面整改报告,通过检查、

复核,认定其对重要审计事项已落实的,该审计项目的审计工作才

能关闭。确有必要时,可实施后续审计,或者作为被审计单位下次

审计工作的一部分。

第九条重要审计事项已具备整改条件,被审计对象未进行整改的,

集团公司监审部报经集团公司领导批准后,适时安排后续跟踪审计。

第十条后续跟踪审计应充分考虑以下因素:

(一)审计批露的问题和审计建议的重要性;

(二)纠正措施的复杂性;

(三)落实纠正措施所需要的期限和成本;

(四)纠正措施可能产生的负面影响;

(五)被审计单位的业务安排和时间要求。

第十一条集团公司监审部根据被审计单位的整改书面报告,在全面

深入了解情况的基础上,确定审计思路和重点,编制审计方案,有

针对性地开展后续审计工作。

第十二条后续跟踪审计应突出对未整改问题的审计力度,并恰当分

析未整改的原因,评估整改的效果和未整改的风险程度,寻求进一

步整改的可能和措施。

第十三条后续跟踪审计应着眼于内部控制的充分性、有效性,更多

地关注关键环节、重点部位。

第十四条集团公司监审部根据后续审计执行过程和结果,向被

审计单位及集团公司提交后续审计报告。

第四章相关要求

第十五条被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任

人。

单位自身存在的问题,主要负

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