- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
任现职以来履行职责情况
陈钟健,现任中华人民共和国福建海事局审计处审计主办(副科),
中共党员。1995
年6月毕业于集美大学财经学院(大专学历),1999年通过成人自学考
试考入对外经济大学国际金融专业,2001年7月毕业,并取得大学学历和经
济学士学位。1999年取得助理会计师资格,2001年取得会计师资格。目
前是福建省交通会计学会中青年成本研究小组成员。
1995年7月毕业分配到福州海监局福清办事处任主办会计,先后在
福州海事局台江海事处、福州榕海咨询服务部、福建海事局审计处从事出
纳、会计主办、审计主办等工作。参加工作以来,坚持爱岗敬业、创新进
取的从业态度,坚持踏实肯干、严谨细致的工作作风,1997、1998、
1999连续三年年度考核优秀。2008年被审计厅授予2005-2007年全省内
部审计先进工作者荣誉称号,所在单位也获得2005-2007年全省内部审计
工作先进单位。
本人能够自觉遵守《会计法》、《审计法》等各项法律、法规和单位制
定的各项规章制度,具有良好的职业道德,热爱本职工作;能够紧紧围绕
单位中心工作,努力学习,勤于思考,廉洁奉公,克服困难,认真履行岗
位职责,积极完成各项财务审计工作任务。在福建海事局工作期间,能够
认真开展财务审计工作,不断规范管理,提高管理水平,圆满完成各项工
作,主要履职情况如下:
一、注重修养,提高思想理论水平
积极参加三个代表“”重要思想、科学发展观、社会主义荣辱观教育和
各种学习讨论活动,观看宣传片,研读辅导材料,系统学习了新《党章》
和党的十六大、十七大文件,自觉做到学党章讲先进、学荣辱讲正气,进
一步增强了责任意识、大局意识、服务意识和宗旨意识,提高了观察现
象、分析问题、解决问题的能力。理论联系实际,遵循诚信为本“,操守为
重,遵循准则,不做假帐“的原则。无论是做工作,还是求创新,始终见微知
著,抓本求质,从而增强了工作的针对性、系统性、预见性和创造性。
二、加强学习,增强自身综合素质
财务、审计工作涉及面广、政策性强,必须增强才干,才能更好地适
应岗位要求。我努力培养“学而思、思而入、入而进”的良好习惯,做到基
本知识笃学,业务知识深学,急需知识先学。结合国家公共财政管理改革
的不断推进,积极参加政府采购、内部会计控制规范、国有资产管理等一
系列新政策、新制度的培训与学习,2006年11月还参加了福建省审计厅
组织的赴德国参加公共财政审计培训班,通过学习培训,自身素质和能力
得以不断提高。1998年参加成人高考,被对外经济贸易大学录取,通过
三年的函授学习,顺利取得本科学历和学位。2001年参加会计师全国统
一考试,取得了会计师任职资格,2006年通过了高级会计师资格考试,
通过了全国职称外语综合类B级考试、全国公共英语二级考试、注册会计
师三门(会计、财务管理、税法)考试,取得了内部审计资格证、会计电
算化知识培训合格证等专业证书,2008年11月还参加了注册内部审计师
考试。
在工作中能学以致用,充分发挥自己的专业知识,善于解决工作中遇
到的问题,多次组织带队到基层单位进行规费征收、财务收支和经济责任
审计以及政府采购、专用资金使用等审计调查,根据自己多年的财务、审
计工作经验,撰写了题为《如何强化行政事业单位财务管理》(刊登在
《财会月刊》2007年第10期)的论文,就如何进一步加强和规范行政事
业单位行政行为,减少行政成本,提高资金的使用效益,提出个人建议。
结合近年在具体负责内部审计工作中的经验,撰写题为《当前事业单位内
部审计存在的问题及对策》(刊登在《金融经济》2007年第11期)的论
文,指出事业单位内部审计存在的普遍问题,提出了当前加强内部审计工
作的策略。2007年还撰写了《浅谈会计电算化审计》(省会计学会理论研
讨论文集)。
三、不断创新,提升单位财务、审计管理层次
(一)财务会计工作
1995年7月至2003年10月主要从事会计工作,在工作中能能遵守
职业道德,严谨工作作
风,严守工作纪律。在办理具体会计事务时,能坚持原则,实事求
是,客观公正,不因人而异,严格按照程序和要求,依法办理各项会计事
务,财务会计工作取得较大成效,主要表现在以下方面:
1
文档评论(0)