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《关于督查存在问题整改落实情况的报告》

摘要:完善业务稽查内容,规范填写,做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保规范,稽查档案分类部规范,每月未向收

费稽查部提交稽查整改报告,规范稽查档案、按规定分类存放,每月针对我站稽查出的问题按规定向收费稽查部提交整改报

告,确保有整改、有记录、有落实

关于督查存在问题

整改落实情况的报告

2014年11月20日,收费稽查部对我站进行了检查考核;检查组从我站办公资料、票证业务、

稽查、机电、治超等方面进行了系统的的检查,针对检查情况通报中存在的问题,我站立即组

织召开了会议,要求各科室进行整改。目前,针对存在的问题认真进行了整改,现将整改情况

汇报如下:

(一)、办公资料

共性问题:

内业资料欠缺较多,档案归档不统一;内容格式欠规范。

根据实际情况逐步完善内业资料,规范档案管理,统一格式,充实内容,以后严格按规定整理

存放。

个性问题:

1、班组建设未建档存档

深入开展班组建设活动,制定方案,开展评先比优活动,每月评选出发卡能手、放行速度标兵、

优秀班组等并给予奖励,激发全体员工更大的工作热情和创新精神。加强日常资料收集,及时

整理归档,进一步充实班组建设资料,

2、应急预案不齐全

完善应急预案,具体细化到各类突发情况如:遇火灾有火灾处置预案;雪天有除雪防滑应急预

案;车辆拥堵时有快速放行预案等等,同时加强预案演练。结合实际(针对演练过程中发现的

问题与不足)及时修改完善预案,具体责任到人。

.

3、施工车辆欠规范

规范施工车辆管理,按月整理归档,认真核实对车辆限免时间及路段,第一时间汇报站领导,

通知监控备案,严格执行,确保无差错。

(二)、票证业务

共性问题:

1、票证业务考核稽查内容记录不规范

2、节假日纸劵领用单填写部完整

3、绿色通道图片资料整理规范,各站需加大绿色通道车辆稽查力度

完善业务稽查内容,规范填写,做到有问题、能发现、有整改、有跟踪、保规范;认真、规范

填写节假日纸卷领用单;加大对绿通车辆的稽查力度,认真按规定核查,确保应征不漏、应免

不收。

个性问题:

1、车道微机票账本有涂改

针对这一问题认识到记账的严谨性,在今后的工作中要仔细、认真,杜绝涂改,避免此类现象

再次发生。

2.收费站微机账本无承前页、过次页

将7、8、9、10月份的明细账和总账按规定重新记录,在账本的第一行与最后一行加承前页

和过次页,并做到账实相符,11月份的账本已按规范正确填写。

3.收费员非正常记录有漏签字现象

与收费员、带班长加强沟通,做到互查互纠,加大审核力度,在每个工班结完账并核对完非正

常记录后及时检查有无疏漏,如有疏漏及时按规定补签。

4.电子发票使用情况明细表有漏签字现象

.

在月底装订各种报表、领用单、使用单时,要检查接班收费员、交班收费员、票证员是否有漏

签字现象。同时,在平时工作中要做到“每旬一检查,每旬一纠正”。

5.微机报表备注不规范,应按从左到右,从上到下顺序备注

积极与监控员沟通并规范报表备注顺序,在12月份报表备注中,每种特殊情况备注都在总项

目体现数量,并已按照从左到右、从上到下的顺序进行备注,便于核对。

6.监控员非正常本涂改处无盖章

规范监控员非正常记录本,在今后的记录中,如有错记,要及时在错误处加盖个人名章,如有

漏记,要有补记字样。同时,加大业务稽查力度。

(三)、稽查资料

共性问题:

稽查档案分类部规范,每月未向收费稽查部提交稽查整改报告

规范稽查档案、按规定分类存放,每月针对我站稽查出的问题按规定向收费稽查部提交整改报

告,确保有整改、有记录、有落实。

个性问题:

1、未建立稽查组织机构

我站立即整改,建立稽查组织机构,经过开会研究决定,成立了稽查工作领导组。领导组下设

办公室,办公室设在站综合办,由站稽查员负责承担全站稽查监管职责,履行专项检查的日常

工作。

2、无专项稽查

首先明确方向,针对近期出现突出问题,制定方案,开展专项稽查,跟踪验证,作出整改措施。

3、未建立举报受理制度

我站结合站实际情况及时建立了举报受理制度,稽查员、监控员全面负责投诉的接待、处理过

程监督、建立文件管理与信息反馈,形成完整体系。

.

4、稽查范围不够广泛

及时增大稽查的范围,加强对安全方面:对离岗人员未关门窗、在岗人员是否及时锁门、下班

时稽查收费人员对款箱的保管等问题重点监督检查,采取有力措施做好安全工作,坚决预防和

遏制安全责任事故在我站发生;军容风纪方面:对宿舍的内务情况、列队站姿、着装、文明礼

仪等进行专项深入稽查。

(四)、机电资料

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