- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
本文格式为Word版,下载可任意编辑
医院内部审计工作总结二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各
项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事
用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容
业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监
进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
督活动,那么你怎么写一份医院内部审计工作总结呢?你是否在找正准
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做
备撰写“医院内部审计工作总结”,下面我收集了相关的素材,供大家
到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使
写文参考!
用效益
医院内部审计工作总结1
根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
我校在某某年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入
险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展
都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学
起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室某某年度年初工
校收入的情况。
作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业
伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有
务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向
没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属
风险防范型和管理促进型转变。
第1页共11页
本文格式为Word版,下载可任意编辑
合理。基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了制度上提出解决问题的办法。
收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过
清理。程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从某某年后没有产生新债,案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
更没有举债消费4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收医院内部审计工作总结2
文档评论(0)