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公司财务内部审计报告模板(实用4篇)

按理说,经历过总有感悟和收获。在我们的现实生活工作中,

我们常常会用到报告这种实用文,撰写报告可以锻炼我们的逻辑思维

能力。我们在写报告时可以从哪些角度着手呢?以下是小编收集整理

的“公司财务内部审计报告模板(实用4篇)”,欢迎阅读,希望您

能阅读并收藏。

公司财务内部审计报告模板(实用4篇)【篇一】

在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作,在这

一年中有关业务方面的文件出台了很多,因此,就需要不断改进工作

方法和业务水平。在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、

自加压力、争创一流”精神。回顾一年的无论是在业务水平还是思想

政治方面都有进步同时也存在不足,下面就我本人一年的工作情况总

结如下:

一、建立人员数据库工作

为控制财政支出,推进会计电算化进程,实行工资统发管理

系统,建立人员数据库是最基础性工作。这项工作已完成了增人增资、

离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作,已完成两

上两下,目前,只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。

二、银行帐户重新审批工作

为清理多余帐户避免设立帐外帐,规范统一管理预算内和预

算外资金,我根据相关文件要求,进行银行帐户的审批,它是以单位

自查为主,进行自查登记和补报登记,这几项工作已经完成,在银行

保留了xx财政要求应该保留的帐户,并今后不存在错报、漏报、瞒报

银行帐户,不擅自开设、变更、撤消帐户。

三、预算单位清产核资工作

清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作,这是我从接

管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资工作正适合摸清我

委固定资产“家底”,以免国有资产的流失,全面清查各类财产和债

务,并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查,按规定

没有清查出任何问题,为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管

工作奠定基础。

四、财务年终决算工作

每年的年终决算基本程序都是一样的,每一年的财务年终决

算以后,都对增收节支、帐务处理积累一些经验,同时又发现存在许

多不足。今年我感觉在每月的报财政报表的同时,自行设计的科目明

细分析报表给我对本月财务分析帮助很大,对控制预算开支起到了重

要作用。但不足的是在年初立帐时考虑不全面,明细科目还不健全,

明年一定注意这个问题。

五、工作人事劳资工作

今年的人事工作较去年轻松一些,主要是工作人员信息采集

工作这项工作,现已完成建立数据库和软盘上报,为明年人员变动的

信息采集工作打下基础。搞好本委工作人员年终考核总结上报,同时

做好工资微调事宜。另外,在完成本职工作以外,积极主动完成领导

交办的一些零星事务。

仔细想想,还有许多工作没有到位的地方,比如,计算机应

用还没有在业务工作充分体现,今后我要在这方面多学习,提高微机

操作水平,努力学习业务知识,提高自身素质,为明年财务工作的顺

利完成而努力。

公司财务内部审计报告模板(实用4篇)【篇二】

我们企业在20xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有

效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进企业财务管理规

范、协调发展起到了积极作用。我企业内部审计小组根据审计室20xx

年度年初工作计划和企业内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

一、主要工作内容

1、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化

了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防

弊型向风险防范型和管理促进型转变。

2、认真学习相关业务,及时了解对企业经费保障的各项政策。

在具体工作中对企业是否按政策规范收费、日常公用经费的筹措和使

用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本企业

经费保障体制中的作用。

3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况

做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用

效益。根据企业经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对企业的各项收入进行了审核,内审小组认为企业的所有

收入都及时入账,并纳入了企业的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转

移收入的情况。

2、对企业的各

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