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财政预算工作总结(精选3篇)

财政预算工作总结篇1

一、推进绩效财政建设,科学理财水平显著提高。

围绕创新财政管理长效机制,积极探索财政工作的新思

路、新举措。按照“突出科学发展导向、集中财力办大事、兼

顾公平与效率”的原则,建立了有利于公共财政支持主体功能

区建设和推动经济又好又快发展的新型市镇财政管理体制,加

快了基本公共服务均等化进程。深化部门预算管理改革,推行

市直行政单位收支脱钩管理模式,规范单位定额分类和支出定

额体系,强化单位收入目标责任考核力度,合理调整支出结

构,促进财政资金供给水平均等化;规范部门预算、专项资金

预算和政府重大投资项目资金预算审批行为,提高财政资金使

用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大国库集中支付范

围,市级国库集中支付17.6亿元,占比达86.4%。全面开展

政府采购专项检查,完善电子化政府采购平台,强化对交通建

设、城建拆迁等政府投资项目预算审核,加强采购预算编制和

执行控制。强化工程投资源头控制,通过调查询价、分析比较

确定合理的计价依据和严格审核制度,确保财政资金投放的经

济效益和社会效益。20xx年,完成政府投资项目评审98个,

涉及报审金额15.4亿元,核减金额1.4亿元,核减率9.1%。

积极开展综合和专项检查,组织对重点企业开展会计信息质量

检查,进一步增强企业依法经营、诚信纳税意识。健全公有资

产使用、评估、处置等管理制度,实现了公有资产高效配置和

保值增值。

二、20xx年财政预算(草案)

按照中央经济工作会议提出的“保增长、扩内需、促调

整”的要求,20xx年,我们将全面贯彻落实积极的财政政

策,继续加大居民收入、社会保障、基础设施、节能减排、民

生建设等公共财政投入,完善农村义务教育经费保障机制,推

进区域教育现代化建设,落实各项强农惠农政策措施,支持农

村新七件实事和保障性安居工程建设,财政支出预算的安排和

适度负债需统筹兼顾。综合分析明年经济形势和政策走向,影

响财政收支变化的.不确定因素较多,20xx年财政收支矛盾将

更为突出。

建议20xx年财政收支预算安排

(一)收入计划

20xx年财政总收入预算建议为467000万元,比上年增加

61200万元,增长15.1%。其中,消费税和增值税193500万

元,增加33300万元,增长20.8%;企业所得税和个人所得税

72500万元,增加12949万元,增长21.7%;地方固定工商税和

其他财政收入113700万元,增加11351万元,增长11.1%;基

金预算收入87300万元,增加3600万元,增长4.3%。

20xx年地方一般预算收入预算建议为190200万元,比上

年增加24815万元,增长15%。其中税收收入171400万元,

增长17%;非税收入18800万元,下降0.5%。按种类划分:

1、增值税(25%部分)47500万元,增加8284万元,增长

21.1%。

2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元,增加

5180万元,增长21.7%。

3、地方固定工商税89000万元,增加14751万元,增长

19.9%。

4、耕地占用税、契税5900万元,减少3299万元,下降

35.9%,其中耕地占用税900万元,契税5000万元。

5、专项收入6880万元,增加650万元,增长10.4%。

6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事

业性收费收入和罚没收入11920万元,减少751万元,下降

5.9%。

(二)支出安排

根据财政收入预算测算,20xx年预算内可用财力为

265781万元(不包括上级追加补助指标和结转项目),拟筹集

预算外财力27795万元,合计财力293576万元。建议安排支

出预算293576万元,比上年预算(下同)增加26017万元,增

长9.7%。其中,一般预算支出206600万元,增加22418万

元,增长12.2%;基金预算安排86976万元,增加3599万元,

增长4.3%。具体安排

1、一般公共服务支出44290万元,增加4151万元,增长

10.3%。

2、国防支出1020万元,增加37万元,增长3.8%。

3、公共安全支出20400万元,增加1941万元,增长

10.5%。

4、教育支出64770万元,增加7912万元,增长13.9%。

5、科

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