内部审计年度工作计划.docx

  1. 1、本文档共8页,其中可免费阅读3页,需付费10金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

内部审计年度工作计划

一、背景

为加强公司内部审计工作,提高审计质量,确保公司经营管理的合规性、有效性,制定本年度内部审计工作计划。

二、工作目标

1.深入推进风险导向审计,强化审计全覆盖,确保公司各项业务活动合规、稳健运行。

2.提高审计工作效率,缩短审计周期,降低审计成本。

3.强化审计结果运用,促进公司内部管理提升和风险防范。

三、工作重点

1.财务报表审计:对公司财务报表的真实性、合规性、准确性进行审计。

2.内部控制审计:评估公司内部控制体系的有效性,查找潜在风险点,提出改进建议。

3.风险管理审计:对公司风险管理体系进行审查,确保风险识别、评估、应对等环节的合规性。

文档评论(0)

qing0659 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档