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金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程

一、登陆软件:

1、进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

2、组织机构:2011公司密码2011

3、如下图示,当前账套:选择2011.01|久伟市政

命名用户身份登录,用户名:demo密码demo确定

二、总账管理:

每月会计流程:注意按流程做账

正流程:凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

反流程:反结账反过账—反审核修改删除以前月份凭证

简化流程:凭证录入—过账—结转损益—期末结账

1.凭证录入:F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、

空格键借贷互换、负号“--”显示红字,F12保存,金蝶计算器

2.凭证查询:注意过滤条件,排序按凭证号

新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、

全部过账

成批审核:编辑—成批审核(反审核)(成批取消审核)

凭证过账:编辑—全部过账、全部反过账

“凭证查询”—“编辑”里有“成批审核、全部过账”,还有

“成批取消审核、全部反过账”功能。

结转损益:结账—结转损益

期末结账:总账—结账—期末结账

反结账:回到上月

“冲突”字样:系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制

工具—登陆账套—清除当前任务

三、查询账簿:

1、查询“科目余额表”,注意过滤条件,你要看哪部分?

*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

*既可以查询总账科目数据,又可以查询明细科目数据。

*软件里应用最广泛的表

*可以查询专项问题,例如“工程施工”

2、查询“明细分类账”,注意过滤条件

3、查询“多栏账”,注意过滤条件:

设计:多栏账后期增加明细栏目,要通过设计自动编排进去。

编辑—编辑—自动编排—注意“按级别设置多栏账”,2级和3

级效果是不一样的。

4、核算项目与科目组合表:注意你想要什么数据?

四、报表管理:

1、报表生成:F9

2、公式取数参数:

会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报

3、公式的意义:

Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生

额、DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”

乘“/”除、SUM求和

公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

4、打印:①打印设置:打印机—打印纸选择—横向纵向②页面

设置:边距清零0③预览,宽度调整,手拉,右键列属性给宽度

230-260.

5、跨账套汇总:明白设置原理,分账报表结束,生成汇总报表。

五、业务单据操作:

1、外购入库单(实物入库往来与成本)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

②、生成凭证:单据生成凭证

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

按1、2、3、4、5顺序生成凭证,注意过滤条件。

2、生产领料单:(实物数量出库—材料出库成本核算)

①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

②、生成凭证:单据生成凭证(与上面操作一致)

供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

六、“材料出库核算”的操作:月末2次以上操作

供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--

仓库—全选—下一步—完成。

七、月末结账:

1、现金结账:出纳操作,现金管理—期末处理—期末结账

2、业务结账:会计操作,存货核算—期末处理—期末结账

3、总账结账:会计操作,总账—结账—期末结账

八、月末对账:

1、出纳与会计月对账:现金管理—总账数据—与总账对账

2、保管与会计月对账:供应链—存货核算—期末处理—期末关

账—对账

九、业务查询:单据、库存报表查询

1、单据查询:审核、反审核、修改、删除

外购入库单—维护,生产领料单—维护,调拨单—维护

2、库存报表:

存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

存货核算—报表分析—材料明细账

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