采购制度及流程.pdfVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

采购制度及流程

采购的管理制度是什么,采购的采购流程又是什么。小编给大家

整理了关于采购制度及流程,希望你们喜欢!

采购制度及流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满

足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部

门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须

高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综

合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序

(一)采购基本事项

1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需

现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采

用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、

仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报

总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部

进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提

供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商

(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记

录及付款证明。

(二)采购申请

1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需

求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”

字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造

成不必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的

估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交

到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印

一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以

上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额

或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并

以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办

理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,

总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、

采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、

比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回

扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情

节严重者提交公安机关处理。

五、附则

1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购

的,财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

采购的采购流程

收集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,

协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。

采购数量计算:本期应采购

文档评论(0)

156****9598 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档