计划管理考核制度.pdfVIP

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1、目的:

充分利用制造部现有资源,优化人、机、料、法提高计划科学性,确保计划

完成率。

2、适应范围:

适应于制造部各种计划的管理。

3、管理职责:

本程序主管部门为制造部计调处,主要职责有:

A、负责组织制定评审安排周日生产计划,安排各种临时性任务,并对进度

监控与考核。

B、制定生产进度考核细则,对制造部生产计划完成率、设备、模具使用完

好率、临时信息处理及时率落实责任考核。

C、设备能源处负责各种工装模具的制作、改造以及重大维修;负责生产用

设备正常使用管理、重大维修技改管理工作。

D、各分厂确保日计划的完成,并负责具体安排内部生产进度。

4、工作程序:(见第2页)

相关/支持性文件;

《特殊需货管理程序》

相关纪录

《生产信息指令看板》《生产信息反馈看板》《特殊需货台帐》《制造

部各分厂欠产考核》《日生产分析》

批准:于献江审核:张培先编制:

王海涛

4.1生产计划管理

4.1.1制造部计调处在接收到定单推进部需货计划后,根据周需货计划及分厂生

产能力将其分解为周(日)生产计划,每周三下达至商务公司、物资公司、

定单推进部、各分厂进行评审,各部门将评审结果与周四上午10:00前

报计调处,每周四15:00前下发计划至各计划相关部门。

4.1.2各计划相关部门接到周(日)生产计划后,在计划实施过程中对易出现的

减产因素提前预防,对出现的突发事件及不可避免的因素,应在事故发生

后15分钟内反馈到计调处及协作部门。计调处在接到反馈信息后,应迅

速调查信息的准确性,并根据反馈信息协调相关部门在15分钟拿出处理

方案并适当调整计划。

4.1.3对日常生产中出现影响生产质量问题、设备问题、材料问题等,各分厂应

及时将信息传递到各相关部门及计调处,各部门在接到信息后应马上组织

人员在15分钟内到达现场,并在15分钟内对出现问题提出解决措施,计

调处负责对解决情况进行监督。

4.1.4各生产线在生产过程中,除非出现设备故障或材料待料情况可停线,否则

任何人不得无故停线。

4.1.5日计划实施过程中,出现的停工停产因素必须由责任部门签字认可;出现

质量、技术问题必须由技术中心或者是品质检测书面认可,并且确定责任

人,责任人必须在规定的时间内完成整改。没有原因,因内部组织造成的

欠产,按照1元/台进行考核,其中厂长承担考核15%,生产管理员承担

考核30%,班长承担55%。

4.1.6成品下线时,三分厂保管员必须及时扫描,确保入库数量准确。商务公司

必须保证每日下线成品当日入库。

4.1.7各分厂日常量报表、月末盘点表及各种报表必须及时准确,要求在9:00

完成日产量报表。日生产分析报表每日8:00前提报到计调处,计调处每

日8:30组织召开生产分析会,由各分厂厂长参加。

4.2特殊需货计划管理:

4.2.1特殊需货的评审

4.2.1.1制造部计调处在接到定单推进部评审通知后,由计调处处长或者特殊需货

调度参加评审,在接到由定单推进部下发的特殊需货计划后,根据计划建立特

殊需货台帐,详细列明计划接收日期、需货地、型号、数量、特殊要求部件

到位时间、完成时间。计调处特殊需货调度及时下发《特殊需货计划安排》

到制造部相关部门,明确各分厂生产完成时间。第一道工序依此提前2天下

料。

4.2.2特殊需货生产组织:

4.2.2.1计调处在接到经过评审的特殊需货计划后,生产前计调处特殊需货调度负

责落实材料到位情况,所需材料到位后,由定单推进部送一台产品的材料到

生产分厂,二、三分厂首先生产一台样机,由技术中心、品质检测确认后安

排批量生产。具体生产封样时间安排为一分厂完成时间即二、三分厂封样完

成时间。要求二分厂在当日上午12点前完成封样,三分厂在17点前完成封

样。

4.2.2.2各分厂在生产特殊需货产品时,需建立特殊需货台帐,详细

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