内部控制流程.pdfVIP

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公司内部控制流程

一、目的

为了使公司董事长,总经理、业务部、风险控制部、办公室、财

务部等相关部门有效地衔接和监督,避免由于内部管理不善而造成不

必要的损失,特制定本内部控制流程

二、适应范围

董事长,总经理、业务部、风险控制部、办公室、财务部

三、控制流程

1、接到申请担保人或借款人需求后,由公司总经理指派业务部

和风险控制部相关人员到实地进行调查,并整理写出《调查报告书》

(见附件1)。

2、把《调查报告书》提交业务经理进行评估,评估后将《调查

报告书》转至办公室存档备查,若评估通过,由经办人办理相关手续

并签订后形成《合同汇签单》(见附件4),否则通知申请担保人或借

款人交易取消。

3、《合同汇签单》一式两联,第一联自留与相应合同及材料存档,

第二联转财务,双方签字交接。

4、如果此笔业务为担保业务进行如下操作:

(1)出具担保承诺函

(2)财务部接根据《合同汇签单》,由出纳给下达收取《担保

保证金及担保费通知书》(附件5)一式两联,第一联留

存,第二联交业务部经办人员,经办人签字交接。

(3)经办人根据银行放款进度和《担保保证金及担保费通知

书》通知客户缴纳相应的担保保证金及担保费。

(4)经办人持《担保保证金及担保费通知书》带领客户到财务

部出纳处缴纳相应的担保保证金及担保费。

(5)出纳收款后在第一联和第二联《担保保证金及担保费通知

书》相应的位置签字(标明:发票号、收据号、相应的金

额),财务负责人审核签字、总经理签字、董事长签字后

第一联转财务,第二联董事长留存。

(6)财务根据全部签字完毕的《担保保证金及担保费通知书》

的第一联到相对应的银行存入保证金。

(7)董事长根据全部签字完毕的《担保保证金及担保费通知

书》的第二联,在贷款银行的《保证合同书》上签字。

(8)董事长把与把签字的贷款银行的《保证合同书》和《担保

保证金及担保费通知书》的第二联,转交办公室加盖公章,

银行一份,办公室一份存档。

(9)交易结束,办公室整理归档

(10)由办公室档案管理人员每月及时向贷款企业和反担保企

业索要财务报表,放入相应的客户档案盒中。

5、如果此笔业务为借款业务进行如下操作:

(1)由经办人填写《现金支付审批通知单》(附件6)并签字。

(2)财务部出纳接根据《合同汇签单》和《现金支付审批通知

单》收取相应的利息。

(3)出纳收款后在《现金支付审批通知单》相应的位置签字(标

明:发票号、收据号、相应的金额),财务负责人审核签

字、总经理签字、董事长签字后转财务,

(4)签订合同的借款人在公司经办人的带领下凭身份证到财

务写下与合同相对应金额的“收到条”,如果是法人需要

加盖与合同一致的公章,如果是自然人需要按手印。

(5)财务部出纳根据手续齐全的《合同汇签单》、《现金支付申

请通知单》和“收到条”,给借款人以支票或转帐或电汇

的形式存到《合同书》或“收到条”指定的帐户。

(6)财务把《合同汇签单》、《现金支付申请通知单》和“收

到条”妥善保管并登记借款到期明细帐。利息收据制作

凭证记帐,

(7)财务复印“收到条”给办公室,办公室整理归档,

(8)借款收回后,财务汇同办公室把除“利息收据”之外的所

有单据进行销毁,交易结束。

附件1

调查报告书

申请单位名称姓名

地址电话

费率或

业务性质业务额度

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