内部审核管理程序(ISO45001).pdf

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**有限公司文件编号HH-HS-027

版本A0

类别内部审核管理程序生效日期2020-01-08

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内部审核管理程序

制定部门制定/日期审核/日期批准/日期

体系部

文件发行栏

□采购部□PMC部□工程部□设计开发部□固态成型部□液态成型部

□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部

□人力资源部□财务部□体系部□管理者代表□总经理

其他:

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版本A0

类别内部审核管理程序生效日期2020-01-08

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修改履历

序号章节版次制定或修改內容日期

1全部A0新发行2020-01-06

**有限公司文件编号HH-HS-027

版本A0

类别内部审核管理程序生效日期2020-01-08

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1.0目的

确保职业健康安全管理体系的实施符合保证能力要求,职业健康安全管理工作得到有效实施和

保持,并采取有效的纠正、预防措施来进一步提高职业健康安全管理体系的符合性和有效性。通

过策划和实施内部审核,查明职业健康安全管理体系的实施是否符合策划安排,是否得到有效

实施和保持,以便及时发现问题,采取措施持续改进。

2.0适用范围

适用于公司内部职业健康安全管理体系的审核工作。

3.0定义

(略)

4.0职责

4.1体系部:

3.1.1拟订《年度内部评审计划》;

3.1.2宣告执行内部评审与确定符合资质的评审员。

3.1.3《不符合项报告》的核准。

3.1.4将内部质量、环境、健康安全的审核结果呈报总经理审查。

3.1.5启始、结束会议的主持与追踪《不符合项报告》的改善效果的审核。

4.2各部门负责配合质量、环境、健康安全稽核作业的执行及改善的执行。

4.3评审员:

3.3.1对交付的责任应作有效地规划与执行。依评审项目深入

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