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审计专员工作职责与任职要求(通用15篇)
审计专员工作职责与任职要求篇1
1、参与年度审计和审计实施方案;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计
报告;
5、审计项目后续整改跟踪;
6、完成领导交代的其他工作等。
审计专员工作职责与任职要求篇2
1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程
量真实完整性和单价合理性。
2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理
意见与建议。
3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊
行为。
4、领导交办的其他事项。
审计专员工作职责与任职要求篇3
1.组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审
计方案;
2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审
计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,
撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、
上报相关审计项目档案等;
3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,
指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处
理;
4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、
应对和监控;
5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重
要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
审计专员工作职责与任职要求篇4
1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审
批;
2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,
定期出具风险管理评估报告;
3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、
事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;
4、跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检
自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;
5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;
7、政府相关法律法规的传递。
8、外审协助配合
审计专员工作职责与任职要求篇5
1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专
业技能,有较丰富的会计从业经验;
2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理
公司相关账务或税务。
3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;
4、能够做好部门领导安排的其它工作。
审计专员工作职责与任职要求篇6
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审
计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措
施;
4、完成上级下达的其他任务。
审计专员工作职责与任职要求篇7
1、参与实施内部财务、参与实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财
务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配
职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处
理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进
行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评
估测试工作。
审计专员工作职责与任职要求篇8
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计
计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的
审计工作;
3、按照审计程序
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