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“内部控制”知识点强化练习
(1).内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效益合效果,促进公司实现发展战略。(?)
【对的答案】?对?
?“对内部控制的理解”知识点强化练习
?(1).下面有关内部控制的说法中错误的是(?)。
A.内部控制的思想是以风险为导向的控制
B.内部控制是控制的一个过程,这个过程是需要全员的参与,涉及董事会、管理层、监事会都需要参与进来,但不涉及员工
C.内部控制是一种管理,是对风险的管理
D.内部控制是一种合理保证
【对的答案】?B
【答案解析】?内部控制是控制的一个过程,这个过程是需要全员的参与,上到董事会、管理层、监事会,下到各级员工,都需要参与进来。
?“公司内部控制基本规范”知识点强化练习
(1).公司内部控制基本规范的核心内容是内部控制要素,下列属于内部控制要素的有(?)。
A.风险评估
B.内部环境
C.控制活动
D.信息与沟通
【对的答案】?ABCD?
【答案解析】?内部控制要素涉及五个方面,除了上述四个选项外,还涉及内部监督。
?“对《公司内部控制基本规范》的理解”知识点强化练习
?(1).根据《公司内部控制基本规范》的规定:接受公司委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对公司内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。(?)
【对的答案】?错
【答案解析】?会计师事务所及其签字的从业人员均应当对发表的内部控制审计意见负责。
内部环境知识点强化练习
(1).下列有关内部环境的说法中错误的是(?)。
A.公司文化包含四个要素:制度文化、物质文化、行为文化、精神文化。这四者互相影响、互相作用,共同构成公司文化的完整体系
B.员工素质控制涉及公司在招聘、培训、考核、晋升与奖励等方面对员工素质的控制
C.内部环境包含组织基调,具体内容涉及:治理结构、机构设立及权责分派、内部审计、人力资源政策、公司文化等
D.内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围重要涉及财务会计、管理睬计和内部控制检查
【对的答案】?D?
【答案解析】?内部审计控制是内部控制的一种特殊形式,其范围重要涉及财务会计、管理睬计和内部控制检查。
?
“信息与沟通”知识点强化练习
?(1).《公司内部控制基本规范》所提到的信息是影响公司内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。信息交流是信息系统的一部分,是组织中的沟通。沟通是组织结构的核心,是组织存在的基础,没有沟通就没有组织。因此信息的沟通是组织稳定的基础,对一个组织的发展具有重要作用。(?)
【对的答案】?错
【答案解析】?沟通是信息系统的一部分,是组织中的信息交流。信息交流是组织结构的核心,是组织存在的基础,没有信息交流就没有组织。因此信息的沟通是组织稳定的基础,对一个组织的发展具有重要作用。
?“内部控制制度评价”知识点强化练习
(1).下列有关内部控制制度评价的说法中错误的是(?)。
A.公司应当按照制定评价方案、实行评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价
B.内部控制有效性是公司建立与实行内部控制可认为控制目的的实现提供合理的保证
C.内部控制缺陷一般可分为设计缺陷和运营缺陷
D.公司实行内部控制评价,仅涉及对内部控制设计有效性的评价,不涉及运营有效性的评价
【对的答案】?D
【答案解析】?公司实行内部控制评价,涉及对内部控制设计有效性和运营有效性的评价。
货币资金内部控制环境
(1).货币资金内部控制环境是对公司货币资金内部控制的建立和实行有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
A.管理决策者
B.员工的职业道德
C.员工的业务素质
D.内部审计
【对的答案】A
【答案解析】管理决策者是货币资金内部控制环境中的决定性因素,特别是在推行公司领导个人负责制的情况下,管理决策者的领导风格、管理方式、知识水
资金内部控制
(1).出纳人员任何情况下都不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作。()
【对的答案】错
【答案解析】出纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作。确需出纳人员办理上述工作的,应当指定其别人员定期进行审核、监督。
“资金在具体业务中的内控设立”知识点强化练习
(1).下列有关资金在具体业务中的内控设立的说法中对的的有()。
A.公司筹集的资金应当严格按照筹资方案合理安排和使用,不得随意改变资金用途
B.营运资金管理的核心内容就是对资金运用和资金筹措的管理
C.筹集的资金应当严格按照筹资方案合理安排和使用,不得随意改变资金用途
D
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