企业内控制度情况报告.pdf

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企业内控制度情况报告

内部控制作为单位经营活动自我调节和自我约束的内在机

制,其建立、健全及实施是单位运营成败的关键。为全面掌握单

位当前内部控制体系建设与监督工作,科学谋划下一步内控体系

建设工作,推动单位乘风破浪高质量发展,由XX(内控领导小

组)牵头,财务部具体承办,组织相关单位,采取查阅资料、基

层走访、座谈讨论等形式,对单位的内部控制运行进行了调查研

究,分析了存在的主要问题,结合实际,提出下一步工作建议。

现将有关情况报告如下:

一、内部控制体系建设工作现状

领导高度重视内部控制工作的开展,成立了内部控制体系建

设工作领导小组,研究制定了《内部控制体系建设工作方案》,领

导班子成员定期听取内部控制工作开展情况,为单位内部控制工

作的开展提供充分的人力、物力和财力保障,不断健全内部控制体

系,及时协调内控问题及相关风险应对措施,确保单位管理合规

20XX

合法。年度主要从以下几个方面开展内部控制工作:

(一)优化完善单位治理结构不断优化完善法人治理结构、

管控模式及单位各部门职能,提升管理效能,授权各下属单位按

法人治理结构运作,有效监督和防范风险点。根据业务板块,将单

XXXX

位职能职责优化整合为、等几大板块。

设立相应分管领导,班子成员根据工作需要处理职责权限内工作,

既满足掌握情况需要,又确保下属单位落实独立法人地位。单位

本部设立党群工作部、行政管理部、人力资源部、战略投资部、财

务部、审计法务部等六个职能部门,对部门职能进行调整,并在战

略投资部增设安全生产职能;六个部门根据分工,全面加强风险

管理与控制,提升单位总体管理水平。

(二)理顺明晰权责边界清单按照调整和优化后的组织架构,

逐步理顺单位本级及各下属单位的审批流程,进一步明晰单位与

下属单位的权责边界清单,组织完成单位一一下属单位权责清单

的编制,从投资管理、资金管理、招标采购、干部人事、薪酬绩效

等30余项清单事项明确了单位和下属单位的权责。落实下属单位

法人地位,赋予下属单位应有的人权、事权、财权,实现下属单位

自主运营、自负盈亏、自我发展。各下属单位也分别制定或修订了

所属单位的权责清单,进一步构建起权责清晰、责任明确的管控

体系。

(三)推动完善制度建设单位始终高度重视内控制度体系建

设,20XX年多次召开党委会、领导办公会和专题会议进行研究,

先后修订或新制定了“三重一大”事项决策办法、“一把手”及

领导班子的监督管理办法、领导审批管理办法、监事会监督管理

办法、绩效目标管理办法(试行)、综合目标考核办法(试行)、

建设管理目标考核办法(试行)、全面预算管理办法、资金管理办

法、投资管理办法(试行)、战略规划管理办法(试行)、财务管

理办法、工程建设项目内部审核审计管理办法、内部经济责任审

计管理办法、项目成本管理办法(试行)等XX余项规范性文件。

XX

截至目前,单位本级已出台各类规范性文件项,涉及运营和内

部管理各个方面,基本形成了完善的内部控制体系。同时,各下属

单位同步修订完善相关制度,保证单位制度符合各业务板块发展

需要。

(四)狠抓制度落地落实落细为使各项制度真正落到实处,

单位将相关制度进行汇编,组织全体职工原原本本地学习。截止

目前,全年开展单位党委会、中心组学习会、专题会等会议学习

XXX

余次,以考促学场次,还采取座谈讨论、知识竞赛、专家解

读等形式开展学习,力求每个职工都能掌握,明确制度标准规定,

提升对制度的认可度和遵循度,把制度理念渗透到日常的行为之

中,提高执行制度的自觉性和主动性,切实把内控的要求和责任

落实到每个工作环节和岗位,实现权力运行的过程控制。

(五)加大监督检查力度加强制度和合同协议的合规性审核,

每项制度和合同协议都经过审计部门和法务的专业审核,确保运

营管理的合规合法性。加强内控制度的执行效果,充分发挥内部审

计监督作用,将内控制度执行情况的检查与内部审计工作相结合,

提升内控制度执行力。

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