ISO50001能源管理体系内审计划、记录及报告.pdf

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ISO50001能源管理体系内审计划、记录

及报告

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性。

XXX

内审不合格报告单

日期:

审核部门:

审核人员:

不合格项:

不合格内容:

纠正与预防措施:

负责人:

完成日期:

复核人员:

复核日期:

备注:

XXX

内部审核报告

一、审核目的

验证能源管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保

持、实施和改

进。

二、审核范围

三、审核依据

3.1ISO-2018标准

3.2手册、程序文件

3.3作业文件、技术标准

3.4国家的法律法规

四、审核方式

集中审核方式

五、审核时间

六、审核组长:XXXX

组员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

七、审核结论

八、存在问题及纠正与预防措施

九、审核意见

十、审核人员签字

审核组长:XXXXX

审核员:XXXXX

审核员:XXXXX

审核员:XXXXX

审核员:XXXXX

审核员:XXXXX

XXX

ISO-2018能源管理体系内部审核资料

目录:

1.能源管理体系内审年度计划

2.内部审核实施计划

3.ISO-2018能源管理体系查检表

4.内审不合格报告单

5.内部审核报告

6.纠正与预防措施实施表

7.能源管理体系运行情况报告

能源管理体系内审年度计划

目的:

本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要

求,是否得到有效地保持、实施和改进。

审核范围:

内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。

内审依据:

内审将依据ISO:2018标准、公司手册、程序文件、作业

文件、技术标准和国家的法律法规进行。

内审方式:

内审将采用集中审核方式。

内审时间安排:

内审将在2020年2月20日前后进行。

内审组长:

内审组长为XXXX,组员为

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

现场审核计划:

现场审核计划将在内审前10天发至各被审核单位。

内部审核实施计划

目的:

本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要

求,是否得到有效地保持、实施和改进。

内审范围:

内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。

内审依据:

内审将依据ISO:2018标准、公司手册、程序文件、技术

标准、工艺操作规程、管理规定和国家的法律法规进行。

审核组长:

审核组长为XXXXX,组员为XXXXX。

审核时间:

审核将在2020年2月20日至22日进行。

具体审核安排:

审核日期受审核部门涉及过程代号

管理层En综合部4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/6.

品管部4/6.5/6.6/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/

生产部9.1/9.1.2/9.2/9.3/10.1/10.2

技术工程部

计划日期:2020年2月18日;批准日期:2020年2月

18日。

ISO:2018能源管理体系查检表

序号检查内容是否符合标准要求

4.2理解员工和其他相关方的期望。是

4.3确定能源管理体系范围是

内审不合格报告单

日期。

审核部门。

审核人员。

不合格项。

不合格内容。

纠正与预防措施。

负责人。

完成日期。

复核人员

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