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ISO50001能源管理体系内审计划、记录
及报告
已经删除,因为没有提供足够的信息来确定其内容和正确
性。
XXX
内审不合格报告单
日期:
审核部门:
审核人员:
不合格项:
不合格内容:
纠正与预防措施:
负责人:
完成日期:
复核人员:
复核日期:
备注:
XXX
内部审核报告
一、审核目的
验证能源管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保
持、实施和改
进。
二、审核范围
三、审核依据
3.1ISO-2018标准
3.2手册、程序文件
3.3作业文件、技术标准
3.4国家的法律法规
四、审核方式
集中审核方式
五、审核时间
六、审核组长:XXXX
组员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
七、审核结论
八、存在问题及纠正与预防措施
九、审核意见
十、审核人员签字
审核组长:XXXXX
审核员:XXXXX
审核员:XXXXX
审核员:XXXXX
审核员:XXXXX
审核员:XXXXX
XXX
ISO-2018能源管理体系内部审核资料
目录:
1.能源管理体系内审年度计划
2.内部审核实施计划
3.ISO-2018能源管理体系查检表
4.内审不合格报告单
5.内部审核报告
6.纠正与预防措施实施表
7.能源管理体系运行情况报告
能源管理体系内审年度计划
目的:
本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要
求,是否得到有效地保持、实施和改进。
审核范围:
内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。
内审依据:
内审将依据ISO:2018标准、公司手册、程序文件、作业
文件、技术标准和国家的法律法规进行。
内审方式:
内审将采用集中审核方式。
内审时间安排:
内审将在2020年2月20日前后进行。
内审组长:
内审组长为XXXX,组员为
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
现场审核计划:
现场审核计划将在内审前10天发至各被审核单位。
内部审核实施计划
目的:
本计划的目的是验证公司的能源管理体系是否符合标准要
求,是否得到有效地保持、实施和改进。
内审范围:
内审将覆盖公司所有能源管理体系相关的部门和流程。
内审依据:
内审将依据ISO:2018标准、公司手册、程序文件、技术
标准、工艺操作规程、管理规定和国家的法律法规进行。
审核组长:
审核组长为XXXXX,组员为XXXXX。
审核时间:
审核将在2020年2月20日至22日进行。
具体审核安排:
备
审核日期受审核部门涉及过程代号
管理层En综合部4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/6.
品管部4/6.5/6.6/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.3/
生产部9.1/9.1.2/9.2/9.3/10.1/10.2
技术工程部
计划日期:2020年2月18日;批准日期:2020年2月
18日。
ISO:2018能源管理体系查检表
序号检查内容是否符合标准要求
4.2理解员工和其他相关方的期望。是
4.3确定能源管理体系范围是
内审不合格报告单
日期。
审核部门。
审核人员。
不合格项。
不合格内容。
纠正与预防措施。
负责人。
完成日期。
复核人员
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