高校会计信息系统内部控制研究.pdfVIP

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青岛农业大学石艳萍李萍④刘波

【摘要】会计信息化随着计算机技术的飞速发展得到了前所未有的发展,信息化在提高会计核算的速度及准确性方面

优势明显,但由此引发的计算机犯罪也屡见不鲜,高校如何在信息化环境下建立一套科学、完整、可操作性强的内部控制体系

显得尤为重要。

【关键词】内部控制;高校内部审计;高校会计信息系统

随着计算机技术的迅猛发展,其数据处理技术在会的控制等。

计领域得到了广泛的应用,会计核算和财务管理的环境(三)经济业务的处理及授权审批与手工方式下存

发生了很大的变化。信息化环境下会计核算的准确性大在较大差异

大提高,同时也对高校内部控制体系产生了~系列的影在传统的手工会计系统中,填制凭证、登记账簿到

响,目前对于高校内部控制的研究主要着眼于电算化会编制报表等会计处理处处都保留了交易处理的痕迹,对

计的内部控制研究,针对会计信息系统内部控制的研经济业务的授权都要经过具有相应权限人员的签章。但

究不多,深入研究这些变化,有助于高校建立一套完善在信息化方式下,交易处理的痕迹逐渐减少,部分交易

的、行之有效的会计信息系统内部控制体系。甚至无迹可寻;授权控制的进行也是通过密码等方式进

行,但是密码被盗用的情况也时有发生。这都给内部控

信息化对会计信息系统内部控制的影响制带来了一定的难度。

会计信息系统是以计算机为工具,通过对各种会计(四)内部控制的形式发生极大的改变

数据的收集、记录、存储、处理与输出,并完成对会计信计算机快速、安全、稳定的运行特征,极强的逻辑判

息的分析,向使用者提供所需要的会计信息,辅助使用断能力使得手工环境下一些内部控制的措施失去意义。

者的管理和决策。会计信息系统内部控制是为了保证教如编制凭证汇总表、试算平衡表等,总账明细账的核对

育事业的正常顺利开展,保护国有资产的安全、完整,预由财务软件自动完成,只要录入的原始数据正确,数据

防、发现、纠正错误及舞弊而制定的一系列的制度和措的再加工过程不会出现误差;同时手工环境下的部分内

施。与传统的手工方式比较,会计信息系统使用的计算部控制措施嵌入到会计软件中由计算机程序完成,如借

工具、账簿的形式、账务处理的程序等各个方面产生较贷方的平衡检查等。这都给高校的内部控制提出了更高

大的差异,一方面带来巨大的效益,同时也对内部控制的要求。

提出了更高的要求。会计信息系统内部控制主要有以下(五)会计信息存储电磁化

几点变化。信息化系统中,会计信息都是以电磁信号的形式存

(一)内部控制的重点发生了变化储,电磁介质容易受损坏,易被篡改或彻底删除而没有

信息化环境下,会计人员只负责进行原始数据的采痕迹可循,这给会计信息的保存埋下了较大的隐患。

集、审核及录入,会计数据的处理由计算机自动完成并

生成财务报表。由此可以看出内部控制的重点由对人的=、信息化条件下高校会计信息系统内部控制面临

控制转变为对人、计算机及互联网的控制。的问题

(二)内部控制的范围逐步扩大(一)缺乏完整的高校内部控制体系

信息化环境下,由于系统运行的复杂程度提高,内我国目前针对内部控制的研究主要着眼于企业,没

部控制的范围也不再仅仅局限于经济业务的处理过程,有完整的高校内部控制体系,在法律法规缺乏的情况下。

更延伸到系统安全的控制、系统权限的控制、财务风险高校大多借鉴企业的内部控制规范,建立高校的内部控

本文系中国教育

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