企业内部审计工作职责.pdf

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企业内部审计工作职责

企业内部审计工作职责(通用10篇)

内部审计师协会依照法律、法规、准则和章程为内部审计工作提

供协调服务,依法履行行业管理职责,并接受审计机关的业务指导监

督和社团登记机关的管理和监督。以下是店铺为大家整理的企业内部

审计工作职责,希望对你有所帮助!

企业内部审计工作职责篇1

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具

体的审计方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促

跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全

性和有效性,编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性

和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公

司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等

进行审计;

6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

7、完成公司交办的其他工作。

企业内部审计工作职责篇2

1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工

作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资

产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进

行跟踪,并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

企业内部审计工作职责篇3

1、在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务

内部控制手册内容;

2、完成内控手册相关表单的设计;

3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作

业流、审批流;

4、收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5、维护内控手册;

6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,

并将自查结果形成工作底稿汇报;

8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

企业内部审计工作职责篇4

1、在集团及上级部门领导下开展工作;

2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统

内部审计的工作制度和实施办法;

3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时

报告;

5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计

报告、审计意见书和审计决定;

6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部

审计决定;

7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

8、负责内部审计协会相关工作;

9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

11、负责完成处领导交办的其他工作。

企业内部审计工作职责篇5

1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计

证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合

理性和实施的有效进行评价等工作;

3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工

作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、协助具体审计项目的组织和实施;

5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结

论;

6、整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

企业内部审计工作职责篇6

1、组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2、执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3、对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善

意见和措施;

4、与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善

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