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审计总监工作职责
1、指导建立和完善公司内部审计制度及规范,执行公司风险控制战略;
2、根据公司相关运营、内控管理制度,定期进行检查稽核;
3、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;
4、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
5、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;
审计总监工作职责(二)
1、主持审计监察中心的工作;
2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;
8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;
审计总监工作职责(三)
1、按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对审计项目进行调查、核实搜集审计证据出具审计报告对审计结果做综合分析评价;
3、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
4、组织对集团各公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。
审计总监工作职责(四)
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
审计总监工作职责(五)
1、编制公司内部审计工作的项目计划及实施方案,并组织各项内审工作的开展和执行;
2、深入了解公司各板块业务,有效识别各类风险;对内控体系的建立、完善有一定认识和实践经验;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并监督整改落实,推动改进措施的有效达成;有独立开展审计任务、编制审计报告的能力;
4、评估各板块子公司、各部门的经营风险并向集团领导反馈审计过程中发现的问题,提出合理可行的改进建议;
5、对子公司股权投资、项目投资进行评估分析;
6、执行年度子公司财务审计、内控审计、基建项目审计以及专项审计任务;
7、完成上级交办的其他任务。
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