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工程预结算复核意见表
(造价部经理填写)
预算结算类别
□预算□预算(标底)□结算□其他
工程或合同类别
□施工□材料设备□设计□营销□其他
□预算项目名称
□结算合同名称编号
□合同对方
□预算合同造价
□预算标底
□结算合同造价
XXXX万元
复核后造价
XXXX万元
复核开始/结束日期
________年____月____日至________年____月____日
项目
造价调整记录
序号
工程名称
审核
造价
复核后
造价
调整
造价
造价
调整比例
其他
备注
合计
复核事项记录
(造价部经理填写)
预结算内容或范围简述:
存在问题:
其它:
复核人对审核结果的意见或总体评价(造价部经理填写)
□预结算文件准确全面;
□预结算文件较准确全面;
□预结算文件欠准确全面;
□其他情况说明:
签名:日期:
□修改情况
(项目造价师/专业造价师填写)
□已修改完成;
□情况说明:
签名:日期:
□确认修改
(造价部经理填写)
□同意。
□不同意。
签名:日期:
注:
直接签名即表示同意文件内容,签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
项目造价师/专业造价师提交预结算文件,造价部经理审核并填写本《工程预结算复核意见表》;
按《成本检查管理作业指引》组织成本管理月度评估,对以上两表的执行情况进行检查,对编审失误的责任人,按公司相关制度追究责任;
《工程预结算审批表》报审时,须同时提交本表;
审批权限按《权责手册》执行;
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