工程预结算复核意见表.docx

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工程预结算复核意见表

(造价部经理填写)

预算结算类别

□预算□预算(标底)□结算□其他

工程或合同类别

□施工□材料设备□设计□营销□其他

□预算项目名称

□结算合同名称编号

□合同对方

□预算合同造价

□预算标底

□结算合同造价

XXXX万元

复核后造价

XXXX万元

复核开始/结束日期

________年____月____日至________年____月____日

项目

造价调整记录

序号

工程名称

审核

造价

复核后

造价

调整

造价

造价

调整比例

其他

备注

合计

复核事项记录

(造价部经理填写)

预结算内容或范围简述:

存在问题:

其它:

复核人对审核结果的意见或总体评价(造价部经理填写)

□预结算文件准确全面;

□预结算文件较准确全面;

□预结算文件欠准确全面;

□其他情况说明:

签名:日期:

□修改情况

(项目造价师/专业造价师填写)

□已修改完成;

□情况说明:

签名:日期:

□确认修改

(造价部经理填写)

□同意。

□不同意。

签名:日期:

注:

直接签名即表示同意文件内容,签署意见表示按意见修改后同意文件内容。

项目造价师/专业造价师提交预结算文件,造价部经理审核并填写本《工程预结算复核意见表》;

按《成本检查管理作业指引》组织成本管理月度评估,对以上两表的执行情况进行检查,对编审失误的责任人,按公司相关制度追究责任;

《工程预结算审批表》报审时,须同时提交本表;

审批权限按《权责手册》执行;

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