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2024年公司内部控制管理及检查监督办法
TOC\o1-5\h\z\u第一章总则 2
第二章内部控制管理职责 2
第三章内部控制体系搭建框架 3
第四章控制活动 5
第五章内部监督与审计 6
第六章内部控制的考核与处罚 7
第七章附则 7
第一章总则
第一条为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等其
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