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文档中的主要信息包括审计监督区别于其他经济监督的主线特性审计署对中央预算执行状况和其他财政收支状况进行审计监督以及内部审计机构有权临时封存也可能被转移隐匿篡改毁弃的会计资料此外,还有内部审计机构有权临时封存也许会被转移隐匿篡改毁弃的会计资料最后,审计人员对于内部控制测评的理解,并不是简单地根据内部控制测评结果,而是要针对被审计单位的控制风险水平进行评估整体来看,这是一篇关于审计监督和内部控制的法律文档
一、單项选择題(共30道題,每題1分)
第1題:
审计监督区别于其他經济监督的主线特性是:
A.权威性
B.独立性
C.合法性
D.公正性
【對的答案】:B
第2題:
按照《中华人民共和国审计法》的规定,审计署對中央预算执行状况和其他财政收支状况進行审计监督,向国务院总理提出的汇报是:
A.审计工作汇报
B.审计成果汇报
C.审计過程汇报
D.审计汇报
【對的答案】:B
第3題:
内部审计机构有权临時封存也許被转移、隐匿、篡改、毁弃的會计资料,但应通過的程序是:
A.内部审计机构负责人同意
B.财會部门负责人同意
C.本單位重要负责人或权力机构同
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