仓库管理规定C.docx

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—目的:

为了确保原材料的入库、加工入库、加工出库、货物存储、成品发货治理的有效性,确保库中材料信息的准确性,以及库中材料在吊运、堆放作业时的安全防护,特制定本制度。

二范围:

本文件只适用于公司A类物资的治理。依据X《选购掌握程序》的4.1项定义规定A类物资:构成最终产品的主要部份或关键部份,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严峻投诉的物资。我司指定为各类钢材原料。

三职责:

仓储部

负责材料的入库、加工入库、加工出库、货物存储治理、成品发货的治理。

供给部

负责向仓库书面供给材料到库信息,供给依据仓储实际到货信息,做选购入库申请。

仓储依据供给到货入库申请,核对实际到货信息做审核入库,并打印入库凭证。

品管部负责材料的入库、加工入库、加工出库、货物存储治理、成品发货活动中发生的质量、重量、包装等问题的处理、监管和考核。

四定义

无五程序:

材料入库

供给部在材料到达仓库之前,把到货通知以书面形式或电子文档形式送到仓库,特别状况下没有书面通知,供给部口头通知仓储部主管以上治理人员,来安排收货,到货通知收货后补办。

仓库保管员凭供给部下发的到货通知验收材料。

卷材原料进货检验

仓储部被授权检验员依据供给部供给的到货通知进展对应式验收,验收工程为物料产地、钢种、规格、数量、重量、批号、外观包装等常规内容并记入〈原材料入库明细单〉。经仓储部被授权检验员验收合格的产品在〈原材料入库明细单〉上签字,并加盖检验合格章。

仓储部记账员依据〈原材料入库明细单〉在ERP系统中完成检验入库手续。

板材原料进货检验

仓储部被授权检验员依据实际到货原料进展对应式验收并将相关内容记入

〈中厚原装板入库明细清单〉,仓储部被授权检验员在〈中厚原装板入库明细清单〉上签字,并加盖检验合格章。

仓储部负责收集当班〈中厚原装板入库明细清单〉发扫描件给供给部进展

ERP信息录入核对处理后,仓储部仓管员依据〈中厚原装板入库明细清单〉在ERP系统中完成检验入库手续。

仓储部负责原料验收的保管员,是被品管部授权的检验员。

验收后的材料按存储治理的要求堆放到相应库位。

验收过程中如有异议必需有承运人和仓库保管员双方签字确认,并在验收记录上注明。

仓库保管员在验收完毕后,在送货单上签名确认。

记账员把材料信息在ERP系统中审核确认后,打印相关入库单据;钢卷打印出ERP标签,由保管员负责贴到钢卷上;钢板不打印ERP标签。

验收过程中觉察的异议货物,如包装不良、标识不全都、无标识,验收记录上注明具体情形,在货物上做上明确标记,并准时通知品管部和供给部负责处理。5.1.9验收过程中觉察的异议,验收记录上注明具体情形,记账员依据验收记录把信息审核确认后,对有异议的捆包做封闭单,由品管人员负责处理异议。

加工入库

仓库保管员依据生产部填写的〈入库申请〉或依据仓储部记账员从ERP系统中打印加工入库单据,来验收货物。

验收时要核对货物标签上所填写的捆包号、材质、钢卷号、炉号、规格、公差、产地、数量及材料标准等内容,并对重量进展确认。

实物确认完毕后,验收人在入库单据上签字,记账人员凭单据对信息进展审核。记账员审核过程中假设有物料不平衡、信息不符合规章,负责查明缘由,如有错误要帮助修改。

外协单位加工的产品,保管员验收后当天要把货物运回所属仓库。与外协单位办理货物交接手续,以外协单位所开的出库单为准。

验收时觉察的单据与货物标签不全都方面的异议,或重量异议准时通知生产部,重进展确认。

标签全部内容必需填写完整。

验收时或成品发货时觉察的质量异议,保管员做好记录,并在货物上做好异议标识,记账员依据记录在ERP内对异议捆包做封闭单,由品管人员对异议进展处理

异议货物做出改判后,准时转库,是不合格品转到不合格品区域。

加工出库

记账人员依据ERP系统中生产出库申请打印加工出库单据。

仓库保管员依据ERP系统打印出的加工出库单据,把材料送到备料区。

仓库保管员在发料时,核对货物的捆包号、材质、规格、钢卷号、炉号、产地、公差、数量、重量、包装质量等相关信息。

吊装和转运时,选择适宜的工具设备,按吊装规定操作,防止材料损伤。

出库的材料必需有标识,全部的标识都要核对确保与货物全都,假设用回收的旧包装,必需把旧包装上的标签去掉,以免发生混淆。

货物送到指定位置后,把加工出库单送给生产部接

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