医院检验科各实验室内审表.pdf

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内审实施计划

1.验证本实验室管理体系建立以来生物安全活动是否符合管理体系及标准要求;

内审目的2.核查管理体系实施情况;

3.将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。

内审范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。

《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》(制度、生物安全操作规程、生物安全手册、

审核依据

评估报告等);适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同;相关技术标准及规范。

内审组长A审核员

首次会议时末次会

间:议时间:

受审核

序号时间责任人审核员审核内容

部门

编制:审核:批准:日期:

内审检查表

受审部门部门负责人

审核员审核日期

序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及要素和质量体系文件条款

内审不合格项报告

受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实描述:

不符合要素条文:不合格类型:1.□2.□3.□

内审员签名:责任部门负责人签名:

原因分析及采取的纠正措施:

1.原因分析

2.纠正措施及完成期限

部门负责人签名:

内审员签名:

日期:

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