内部审计工作手册.pptxVIP

  1. 1、本文档共64页,其中可免费阅读20页,需付费30金币后方可阅读剩余内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

内部审计工作手册制作人:来日方长时间:XX年X月目录第1章内部审计的定义与重要性第2章内部审计的职责与权限第3章内部审计的实践与案例第4章内部审计的未来与发展第5章内部审计的总结与展望01第1章内部审计的定义与重要性内部审计的定义内部审计是指组织内部独立的、客观的、确认和咨询活动,旨在增加组织的运营效率和效益,通过评估和改善风险管理、控制和治理过程来实现。内部审计的目的和目标评估风险管理改善内部控制促进治理改进增加运营效率加强组织内部流程,预防潜在问题和欺诈行为识别流程改进机会,帮助组织提高运营效率提供关于组织治理结构的独立评价,推动优化治理机制确保组织识别和

文档评论(0)

xiangshang + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体高新区向上信息技术咨询中心
IP属地北京
统一社会信用代码/组织机构代码
92130101MA7B8T2M5C

1亿VIP精品文档

相关文档