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宝应县人民医院2018年度预算公开
目录
第一部分部门概况一、主要职能。
二、部门机构设置及预算单位构成情况。三、2018年度部门主要工作任务及目标。第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
“医院”以医疗工作为中心,在提高医疗质量的基础上,保证教学和科研任务的完成,并不断提高教学质量和科研水平。同时承担本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作;强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。
“医院”以医疗工作为中心,在提高医疗质量的基础上,保证
教学和科研任务的完成,并不断提高教学质量和科研水平。同时承
担本区域居民的预防、医疗和保健任务;区域内传染病、职业病和
非传染性慢性病的防控;区域内人群的健康教育工作;强化区域内
医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括43个临床、医技
科室。主要包括:骨一科、骨二科、呼吸内科、消化内科、神经内科、肿瘤科、放疗科、感染科、ICU科、妇产科、急诊科、胸外科、手术室、B超室、放射科、检验科、供应室等科室,本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。为宝应县人民医院。
三、2018年度部门主要工作任务及目标。
1、强力推进“两个医院建设”。强势推进新区医院建设,三级医院创建在前期工作基础上,稳步推进专设工作,逐步落实条款标准。
2、深化内部管理改革。根据省公立医院绩效考核指导意见,完善绩效分配激励机制,合理拉开医务人员收入差距。
3、改善医疗服务质量。认真梳理、分析、解决我院目前在医疗服务方面存在的问题,创新服务举措,规范医疗行为,提升服务对象满意度。
4、强化医疗质量安全。坚持安全为先原则,强化医护人员安全意识教育,严格执行医疗服务安全管理核心制度、临床诊疗指南和操作规范。制定业务培训计划,严格“三基”训练考核,提高医务人员业务素质。
5、加强人才专科建设。科学制定人才招聘计划,做好人才招引工作,为专科建设提供人才保障。采取多种方式进行人才分类培养,多途径做好人才“传帮带”医疗科研水平。
6、狠抓卫生行风建设。坚持以党风廉政建设促进卫生行风建设,开展普法宣传活动,强化职业道德教育,严格医德医风考评。公开服务承诺,健全监督投诉机制,依法治理商业贿赂,坚决遏制医药购销和医疗服务中的不正之风。
第二部分 宝应县人民医院2018年度部门预算表
表一: 2018年度宝应县人民医院收支预算总表
单位:万元
收入预算
项目名称 金额
支出预算
功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款
一般公共预
算
政府性基金
预算
二、财政专户管理资金三、其他资金
一、一般公共服务支出
二、外交支出
103.00
三、国防支出
四、公共安全支出41,246.06 五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出
41,349.06
一、基本支出
二、项目支出
三、单位预留机动经费
6,214.14
35,134.92
十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备支出二十、其他支出
当年收入小计上年结转资金收入合计
41,349.06
41,349.06
当年支出小计结转下年资金支出合计
41,349.06
41,349.06
表二: 2018年宝应县人民医院收入预算总表
单位:万元
项目名称
项目名称
金额
收入总计
41,349.06
小计
103.00
一般公共预算资金
公共财政拨款(补助)资金
103.00
专项收入
政府性基金
小计
财政专户管理资金
专户管理教育收费
其他非税收入
小计
41,246.06
事业收入
其他资金
经营收入
其他收入
41,246.06
债务资金(银行贷款)
小计
上年结转和结余资金
其中:动用上年结转
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