增值税发票销方、购方红字冲销流程.doc

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增值税发票红字冲销流程

增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请):

1、进入开票软件—发票管理—信息表

选择

根据企业的要求进行填写信息表。

例如:购买方申请已抵扣【发票代码和发票号码不需要填进去,直接点确定】

5、填写信息表、检查信息表数据,然后点打印。

6、在跳出的打印窗口中选择不打印

7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

8、点击选择正确信息表,再点击上传

9、审核通过以后,就把信息表编号给销售方,销售方就可以开具红字发票。

二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请):

1、进入开票软件—发票管理—信息表

2、选择

3、根据企业的要求进行填写信息表,如图

4、点击下一步,然后确定。

5、检查信息表数据,然后点打印。

6、在跳出的打印窗口中选择不打印

7、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出

8、点击选择正确信息表,再点击上传

9、审核通过以后,就可以填开增值税红字专用发票冲红。

10、开具增值税红字专用发票方法:点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开

11、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表

选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。

三、增值税普通发票红字冲销流程:

打开开票软件—发票管理—发票填开—普通发票

2、点击红字输入对应的正数发票代码和号码,即可填开。

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