长治市林木种苗工作站.doc

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长治市林木种苗工作站

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

长治市林木种苗工作站是市级编制事业机构,负责制定全市林木种苗管理工作计划、工作目标及长远规划和全市国营苗圃的宏观管理,负责全市林木种苗良种选育和引种试验推广,负责良种基地建设。

机构设置情况

我单位为全额预算事业单位,人员编制6人。现在职职工3人,其中:管理人员2人,专业技术人员1人。单位未设独立机构。

第二部分2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

342,199.16

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

29,406.36

9

九、卫生健康支出

40

13,236.96

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

273,372.80

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

26,183.04

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

342,199.16

本年支出合计

58

342,199.16

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

342,199.16

总计

62

342,199.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

342,199.16

342,199.16

208

社会保障和就业支出

29,406.36

29,406.36

20805

行政事业单位养老支出

29,406.36

29,406.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29,406.36

29,406.36

210

卫生健康支出

13,236.96

13,236.96

21011

行政事业单位医疗

13,236.96

13,236.96

2101102

事业单位医疗

13,236.96

13,236.96

213

农林水支出

273,372.80

273,372.80

21302

林业和草原

273,372.80

273,372.80

2130204

事业机构

266,281.80

266,281.80

2130205

森林资源培育

7,091.00

7,091.00

221

住房保障支出

26,183.04

26,183.04

22102

住房改革支出

26,183.04

26,183.04

2210201

住房公积金

26,183.04

26,183.04

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

342,199.16

335,108.16

7,091.00

208

社会保障和就业支出

29,406.36

29,406.36

20805

行政事业单位养老支出

29,406.36

29,406.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29,406.36

29,406.36

210

卫生健康支出

13,236.96

13,236.96

21011

行政事业单位医疗

13,236.96

13,236.96

2101102

事业单位医疗

13,236.96

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